2015 年度鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開
第一部分 2015 年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī),貫徹落實住房保障各項政策法規(guī),組織實施本市房改工作,承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責(zé)任,負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場,承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任,承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。
納入部門預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)及歸口管理的十二個事業(yè)單位,鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站,鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價管理站,鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心,鶴山市住宅專項維修資金管理中心。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)38人,實有人數(shù)39人,退休人員35人,政府統(tǒng)一招聘臨工2人,歸口管理十二個事業(yè)單位編制人數(shù)58人,實有人數(shù)54人,退休人員18人;鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)26人,實有人數(shù)24人,退休人員5人;鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價管理站編制人數(shù)10人,實有人數(shù)9人,退休人員2人,政府安排越戰(zhàn)軍人1人;鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人,實有人數(shù)9人;鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數(shù)3人,實有人數(shù)3人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年,我局將繼續(xù)從改革發(fā)展穩(wěn)定的大局出發(fā),開拓創(chuàng)新,真抓實干,努力促進(jìn)房地產(chǎn)和建設(shè)各項管理工作任務(wù)的順利開展。一是圍繞市委市政府的中心工作狠抓落實;二是加強(qiáng)建筑市場和工程質(zhì)量安全管理;三是加強(qiáng)房地產(chǎn)市場監(jiān)管,提高房屋登記規(guī)范化管理水平。
二、收入預(yù)算說明
2015 年部門收入預(yù)算8496.34萬元,其中:公共財政預(yù)算收入3366.38 萬元,占39.62%;基金預(yù)算收入5129.96 萬元,占60.38%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算8496.34 萬元,其中本年支出8496.34 萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)支出5.6 萬元,占0.07%;社會保障和就業(yè)(類)支出248.16 萬元,占2.92%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出64.80 萬元,占0.76%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2328.99 萬元,占27.41%;住房保障(類)支出5848.79 萬元,占68.84%。
(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共8496.34萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)1521.10萬元。
項目支出預(yù)算6975.24萬元,主要支出項目有:1.撫恤費(fèi)1.36萬元;2.歸口下屬事業(yè)單位的工資及公用經(jīng)費(fèi)共782.06萬元;3.工程建設(shè)管理支出5萬元;4.公房維修、稅金及物業(yè)管理費(fèi)共404.50萬元;5.培訓(xùn)費(fèi)及購置集體意外險、購置規(guī)范書、一越戰(zhàn)軍人工資補(bǔ)貼共14.15萬元;6.保障性安居工程支出5742.22萬元;7.住宅專項維修資金綜合管理平臺購置專項資金支出25.95萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計45.26萬元。
(一)沒有因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出。
(二)沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
(三)公務(wù)車保有量20輛,全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.79萬元,主要包括本局機(jī)關(guān)及14個歸口下屬事業(yè)單位的車輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出4.47萬元,主要包括上級部門指導(dǎo)工作用餐、退休人員活動經(jīng)費(fèi)、下鄉(xiāng)誤餐費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計 45.26 萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少 1.84 萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 40.79 萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少 2.81 萬元,減少原因: 加強(qiáng)公務(wù)用車管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 4.47 萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少 0.97 萬元,減少原因: 減少經(jīng)費(fèi)支出 。
附件:
2、2015年市招標(biāo)造價站預(yù)算公開表格.XLS
3、2015年市質(zhì)安站預(yù)算公開表格.XLS
5、2015年市住宅維修資金管理中心預(yù)算公開表格.XLS