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鶴山市博物館2015年度部門決算公開
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市本級2015年度部門決算公開樣式

目       錄


第一部分   鶴山市博物館概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分 鶴山市博物館2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分   鶴山市博物館2015年部門決算情況說明


第四部分  名詞解釋



第一部分  鶴山市博物館概況

  1. 部門職責

主要任務:1、抓好館內基礎業(yè)務開展2、對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管,防火、防盜,確保文物的安全;3、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動;4、對館藏文物進行科學管理、科學保護、整理研究。

  1. 機構設置

(一)本部門無下屬單位,部門預算為局(委、辦) 本級預算。

(二)鶴山市博物館編制7人,實有6人,離退休3人。

第二部分  鶴山市博物館2015年部門決算表


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01


部門:鶴山市博物館

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項   目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄   次

 

1

欄   次

 

2

一、財政撥款收入

1

123.68 

一、一般公共服務支出

14

0.3 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科學技術支出

19

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

20

98.79 

 

8

 

八、社會保障與就業(yè)支出

21

  12.29 




九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出


  4.94




十九、住房保障支出


8.68

本年收入合計

9

123.68 

本年支出合計

22

 125

        用事業(yè)基金彌補收支差額

10

 

        結余分配

23

 

        年初結轉和結余

11

1.33 

        年末結轉和結余

24

 

 

12

 

 

25

 

合計

13

125 

合計

26

 125
















收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:

 

鶴山市博物館 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項   目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

123.68

123.68

 

 

 

 

 


201

一般公共服務支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 


20133

宣傳事務

0.30

0.30

 

 

 

 

 


2013399

其他宣傳事務支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 


207

文化體育與傳媒支出

97.47

97.47

 

 

 

 

 


20702

文物

97.47

97.47

 

 

 

 

 


2070203

機關服務

91.87

91.87

 

 

 

 

 


2070205

博物館

5.59

5.59

 

 

 

 

 


208

社會保障和就業(yè)支出

12.29

12.29

 

 

 

 

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

12.29

12.29

 

 

 

 

 


2080502

事業(yè)單位離退休

12.29

12.29

 

 

 

 

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

4.94

4.94

 

 

 

 

 


21005

醫(yī)療保障

3.51

3.51

 

 

 

 

 


2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

3.51

3.51

 

 

 

 

 


21007

計劃生育事務

1.43

1.43

 

 

 

 

 


2100717

計劃生育服務

1.43

1.43

 

 

 

 

 


221

 

住房保障支出

8.68

8.68

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

8.68

8.68

 

 

 

 

 


2210201

住房公積金

8.68

8.68

 

 

 

 

 




支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:

 

鶴山市博物館 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項   目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6


合計

125 

119.66 

 

 

 

 


201

一般公共服務支出

0.30 

0.30 

 

 

 

 


20133

宣傳事務 

0.30 

0.30 

 

 

 

 


2013399

其他宣傳事務支出 

0.30 

0.30 

 

 

 

 


207

文化體育與傳媒支出 

98.79 

93.45 

 

 

 

 


20702

 文物

98.79 

93.45 

 

 

 

 


2070203

 機關服務

91.87 

91.87 

 

 

 

 


2070205

博物館

6.92

1.57






208

社會保障和就業(yè)支出

12.29

12.29






20805

行政事業(yè)單位離退休

12.29

12.29






2080502

事業(yè)單位離退休

12.29

12.29






210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

4.94

4.94






21005

醫(yī)療保障

3.51

3.51






2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

3.51

3.51






21007

計劃生育事務

1.43

1.43






2100717

計劃生育服務

1.43

1.43






221

 

8.68

8.68






22102

住房改革支出

8.68

8.68






2210201

住房公積金

8.68

8.68



























財政撥款收入支出決算總表


 

 

 

 

 

 

 

公開04


部門:鶴山市博物館

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出


項   目

行次

金額

項   目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款


欄   次

 

1

欄   次

 

2

3

4


一、一般公共預算財政撥款

1

123.68 

一、一般公共服務支出

15

0.30 

0.30 

 


二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 


 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 


 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 


 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

21

98.79 

98.79 

 


 

8

 

八、社會保障與就業(yè)支出

22

 12.29

12.29 

 





九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出


4.94

4.94












本年收入合計

9

123.68 

本年支出合計

23

125 

 125

 


年初財政撥款結轉和結余

10

1.33 

年末結轉和結余

24

 

 

 


    一般公共預算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 


      政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 


 

13

 

 

27

 

 

 


合計

14

125 

合計

28

125 

125 

 





一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05

部門:

 鶴山市博物館

 

 

單位:萬元

 

本年支出合計

基本支出

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

125.00

119.66

5.34


201

一般公共服務支出

0.30

0.30

 


20133

宣傳事務

0.30

0.30

 


2013399

其他宣傳事務支出

0.30

0.30

 


207

文化體育與傳媒支出

98.80

98.80

5.34


20702

文物

98.80

98.80

5.34


2070203

機關服務

91.80

91.80

 


2070205

博物館

6.92

1.57

5.34


208

社會保障和就業(yè)支出

12.29

12.29

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

12.29

12.29

 


2080502

事業(yè)單位離退休

12.29

12.29

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

4.94

4.94

 


21005

醫(yī)療保障

3.51

3.51

 


2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

3.51

3.51

 


21007

計劃生育事務

1.43

1.43

 


2100717

計劃生育服務

1.43

1.43

 


221

 

住房保障支出

8.68

8.68

 


22102

住房改革支出

8.68

8.68

 


2210201

住房公積金

8.68

8.68

 



一般公共預算財政撥款基本支出決算表



 

 

 

 

 

公開06


部門:

鶴山市博物館 

 

 

單位:萬元


 

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

125.00

113.80

11.19

301

工資福利支出

86.78

96.44

 

30101

基本工資

39.72

39.72

 

30102

津貼補貼

6.48

6.48

 

30103

獎金

7.22

7.22

 

30104

其他社會保障繳費

9.66

9.66

 

30107

績效工資

12.88

12.88

 

30113

住房公積金

8.68

8.68

 

30199

其他工資福利支出

11.80

11.80

 

302

商品和服務支出

7.02

 

11.19

30201

辦公費

1.16

 

1.16

30202

印刷費

 

 

 

30204

手續(xù)費

0.0179

 

0.0179

30205

水費

0.0796

 

0.0796

30206

電費

1.57

 

1.57

30207

郵電費

0.35

 

0.35

30209

物業(yè)管理費

0.996

 

0.996

30211

差旅費

0.0545

 

0.0545

30214

租賃費

 

 

 

30228

工會經費

 

 

 

30229

福利費

 

 

 

30239

其他交通費用

0.27

 

0.27

30215

會議費

 

 

 

30216

培訓費

0.0562

 

0.0562

30203

咨詢費

 

 

 

30226

勞務費

 

 

 

30227

委托業(yè)務費

 

 

 

30217

公務接待費

0.1195

 

0.1195

30218

專用材料費

0.19

 

0.19

30212

因公出國(境)費用

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

 

 

 

30213

維修(護)費

2.16

 

2.16

30299

其他商品和服務支出

4.17

 

4.17

310

資本性支出

0.92

 

0.92

31002

辦公設備購置

0.92

 

0.92

303

對個人和家庭的補助

16.44

16.44

 

30304

撫恤金

 

 

 

30305

生活補助

 

 

 

30307

醫(yī)療費補助

3.57

3.57

 

30309

獎勵金

 

 

 

30301

離休費

 

 

 

30302

退休費

12.29

12.29

 

30399

其他對個人和家庭的補助

0.58

0.58

 







財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:

 鶴山市博物館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.1195

 0

 0

 0

 0

 0.1195

 0.1195

 0

 0

 0

 0

 0.1195


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:

鶴山市博物館 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我館沒有政府性基金預算。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開09

部門:

鶴山市博物館 


 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.1195

 0

 0

 0

0 

 0.1195

 0.1195

 0

 0

 0

 0

 0.1195


第三部分   鶴山市博物館2015年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

2015年支出決算125萬元,其中:財政撥款支出125萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出119.65萬元,占95.25%,其中:工資福利支出75.97萬元,對個人和家庭的補助25.12萬元,商品和服務支出22.99萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算5.35萬元,占4.3%,主要支出項目有一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出5.35萬元,主要支出項目有物業(yè)管理費、維修維護費、專用材料費。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年部門收入決算217.09萬元。其中:財政撥款收入131.23萬元,占60.5%;上級補助收入85.85萬元,占39.55%。

二、2015年收入決算情況說明

2015年部門收入決算217.09萬元。其中:財政撥款收入131.23萬元,占60.5%;上級補助收入85.85萬元,占39.55%

三、2015年度支出決算情況說明

2015年部門支出決算125萬元。其中:財政撥款收入安排的支出125萬元,包括:

(一)基本支出119.65萬元,占95.25%。主要為:工資福利支出75.97萬元,對個人和家庭的補助25.12萬元,商品和服務支出22.99萬元,其他資本性支出等支出0萬元。

(二)項目支出5.34萬元,占4.3%。按支出功能科目劃分,具體如下:

1.一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出5.34萬元,主要支出項目有物業(yè)管理費、維修維護費、專用材料費。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預算財政撥款收入125萬元,比年初預算數增加9.36萬元,增長7.49%;主要原因是人員經費的變動;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比年初預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;一般公共預算財政撥款支出125萬元,比年初預算數增加9.36萬元,增長7.49%,政府性基金預算財政撥款支出0萬元比年初預算數增加(減少)0萬元,增長(下降0%。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年財政撥款支出決算125萬元。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年一般公共預算財政撥款支出決算119.66萬元。七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2015年“三公經費”財政撥款支出共0.1195萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明):

1.因公出國(境)費支出0萬元,全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。開支內容包括:(1)參加會議支出0萬元,(2)出國談判、工作磋商支出0萬元,(3)境外業(yè)務培訓及考察0萬元

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,主要包括:(1)報廢0 輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務車保有量0輛,全年運行維護費支出0萬元,平均每輛0萬元。

3.公務接待費支出0.1195萬元,主要用于公務接待。與上年持平。


八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鶴山市博物館2015年機關運行經費支出為7.02萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2015鶴山市博物館政府采購數為5.34萬元,其中包括展覽布展。

(三)國有資產占用情況

截至20151231日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

2015年年度本部門購置一般公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

我單位高度重視預算績效管理工作。一是以預算績效目標實現為導向,不斷完善相關制度建設。明確職責分工,努力提高我館預算績效管理工作水平。二是嚴格按照上級要求及時報送績效目標,認真部署年度預算執(zhí)行管理工作。三是加強對預算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控,嚴格落實有關預算經費使用的制度和規(guī)范,及時改進預算執(zhí)行過程中所出現的問題。四是深入開展預算績效的評價工作,對專項資金實施績效自評和項目核查。


第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經

營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出




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