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鶴山市人民政府

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鶴山市博物館2016年度部門決算公開
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市本級2016年度部門決算公開

目       錄


第一部分   鶴山市博物館概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分 鶴山市博物館2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   鶴山市博物館2016年部門決算情況說明


第四部分  名詞解釋



第一部分  鶴山市博物館概況

  1. 部門職責(zé)

主要任務(wù):1、抓好館內(nèi)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)開展2、對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進行妥善保管,防火、防盜,確保文物的安全;3、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動;4、對館藏文物進行科學(xué)管理、科學(xué)保護、整理研究。

  1. 機構(gòu)設(shè)置

(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局(委、辦) 本級預(yù)算。

(二)鶴山市博物館編制7人,實有6人,離退休3人。

第二部分  鶴山市博物館2016年部門決算表


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:鶴山市博物館

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項   目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄   次

 

1

欄   次

 

2

一、財政撥款收入

1

217.51 

一、一般公共服務(wù)支出

14

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經(jīng)營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

6.01 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

20

141.68


8


八、社會保障和就業(yè)支出

21

22.20


9


九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育服務(wù)支出

22

5.07


10


十九、住房保障支出

23

8.56

 

11

 

二十、其他支出

24

1.96

本年收入合計

12

223.52 

本年支出合計

25

179.47

用事業(yè)基金彌補收支差額

13

 

結(jié)余分配

26

 

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

14

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

44.05

 

15

 

 

28

 

合計

16

223.52 

合計

29

223.52


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:

 

鶴山市博物館 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項   目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

217.51

217.51

 

 

 

 

 


207

文化體育與傳媒支出

181.68

181.68

 

 

 

 

 


20701

文化

1.30

1.30

 

 

 

 

 


2070108

文化活動

0.30

0.30

 

 

 

 

 


2070199

其他文化支出

0.99

0.99

 

 

 

 

 


20702

文物

180.38

180.38

 

 

 

 

 


2070203

機關(guān)服務(wù)

58.53

58.53

 

 

 

 

 


2070205

博物館

121.86

121.86

 

 

 

 

 


208

社會保障和就業(yè)支出

22.20

22.20

 

 

 

 

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

16.04

16.04

 

 

 

 

 


2080502

事業(yè)單位離退休

16.04

16.04

 

 

 

 

 


20808

撫恤

6.16

6.16

 

 

 

 

 


2080801

死亡撫恤

6.16

6.16

 

 

 

 

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 


21005

醫(yī)療保障

3.70

3.70

 

 

 

 

 


2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

3.70

3.70

 

 

 

 

 


21007

計劃生育事務(wù)

1.36

1.36

 

 

 

 

 


2100717

計劃生育服務(wù)

1.36

1.36

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

8.56

8.56

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

8.56

8.56

 

 

 

 

 


2210201

住房公積金

8.56

8.56

 

 

 

 

 


229

其他支出

6.01

 

 

 

 

 

6.01


22999

其他支出

6.01

 

 

 

 

 

6.01


2299901

其他支出

6.01

 

 

 

 

 

6.01




支出決算表

單位:鶴山市博物館                                          公開03

單位:萬元

項   目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

179.47

152.46

27.00

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

141.68

114.68

27.00

 

 

 

20701

文化

1.30

1.30

 

 

 

 

2070108

文化活動

0.30

0.30

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

0.99

0.99

 

 

 

 

20702

文物

140.38

113.38

27.00

 

 

 

2070203

機關(guān)服務(wù)

58.53

58.53

 

 

 

 

2070205

博物館

81.86

54.85

27.00

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

22.20

22.20

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

16.04

16.04

 

 

 

 

2080502

事業(yè)單位離退休

16.04

16.04

 

 

 

 

20808

撫恤

6.16

6.16

 

 

 

 

2080801

死亡撫恤

6.16

6.16

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

5.07

5.07

 

 

 

 

21005

醫(yī)療保障

3.70

3.70

 

 

 

 

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

3.70

3.70

 

 

 

 

21007

計劃生育事務(wù)

1.36

1.36

 

 

 

 

2100717

計劃生育服務(wù)

1.36

1.36

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.56

8.56

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.56

8.56

 

 

 

 

2210201

住房公積金

8.56

8.56

 

 

 

 

229

其他支出

1.96

1.96

 

 

 

 

22999

其他支出

1.96

1.96

 

 

 

 

2299901

其他支出

1.96

1.96

 

 

 

 



財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:鶴山市博物館

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項   目

行次

金額

項   目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄   次

 

1

欄   次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

217.51 

一、一般公共服務(wù)支出

15

 

 

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

21

141.68 

141.68 

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

22

 22.2

 22.2

 


9


九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育服務(wù)支出

23

5.07

5.07



10


十九、住房保障支出

24

8.56

8.56



11



25




本年收入合計

12

217.51 

本年支出合計

26

177.51 

177.51 

 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

40 

40 

 

    一般公共預(yù)算財政撥款

14

 

 

28

 

 

 

      政府性基金預(yù)算財政撥款

15

 

 

29

 

 

 

 

16

 

 

30

 

 

 

合計

17

217.51 

合計

31

217.51 

217.51 

 



一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05

部門:

 鶴山市博物館

 

 

單位:萬元

 

本年支出合計

基本支出

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

177.51

150.50

27.00


207

文化體育與傳媒支出

141.68

114.68

27


20701

文化

1.3

1.3

 


2070108

文化活動

0.3

0.3

 


2070199

其他文化支出

0.99

0.99

 


20702

文物

140.38

113.38

27


2070203

機關(guān)服務(wù)

58.53

58.53

 


2070205

博物館

81.85

54.85

27


208

社會保障和就業(yè)支出

22.20

22.20

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

16.04

16.04

 


2080502

事業(yè)單位離退休

16.04

16.04

 


20808

撫恤

6.16

6.16

 


2080801

死亡撫恤

6.16

6.16

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

5.07

5.07

 


21005

醫(yī)療保障

3.7

3.7

 


2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

3.7

3.7

 


21007

計劃生育事務(wù)

1.36

1.36

 


2100717

計劃生育服務(wù)

1.36

1.36

 


221

住房保障支出

8.56

8.56

 


22102

住房改革支出

8.56

8.56

 


2210201

住房公積金

8.56

8.56

 



一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表


 

 

 

 

 

公開06

部門:

鶴山市博物館 

 

 

單位:萬元

 

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費


經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

152.40

138.49

13.95


301

工資福利支出

102.62

102.62

 


30101

基本工資

45.86

45.86

 


30102

津貼補貼

6.8

6.8

 


30103

獎金

6.06

6.06

 


30104

其他社會保障繳費

13.15

13.15

 


30107

績效工資

9.52

9.52

 


30113

住房公積金

8.56

8.56

 


30199

其他工資福利支出

12.67

12.67

 


302

商品和服務(wù)支出

7.5

 

13.95


30201

辦公費

1.25

 

1.25


30202

印刷費

 

 

 


30204

手續(xù)費

0.0203

 

0.0203


30205

水費

0.14

 

0.14


30206

電費

1.61

 

1.61


30207

郵電費

0.44

 

0.44


30209

物業(yè)管理費

1.04

 

1.04


30211

差旅費

0.59

 

1.59


30214

租賃費

 

 

 


30228

工會經(jīng)費

 

 

 


30229

福利費

 

 

 


30239

其他交通費用

0.11

 

0.11


30215

會議費

0.1

 

0.1


30216

培訓(xùn)費

0.19

 

0.19


30203

咨詢費

 

 

 


30226

勞務(wù)費

 

 

 


30227

委托業(yè)務(wù)費

 

 

 


30217

公務(wù)接待費

0.1195

 

0.1195


30218

專用材料費

 

 

 


30212

因公出國(境)費用

 

 

 


30231

公務(wù)用車運行維護費

 

 

 


30213

維修(護)費

1.9

 

1.9


30299

其他商品和服務(wù)支出

 

 

5.45


310

資本性支出

 

 

 


31002

辦公設(shè)備購置

 

 

 


303

對個人和家庭的補助

35.87

35.87

 


30304

撫恤金

6.16

6.16

 


30305

生活補助

 

 

 


30307

醫(yī)療費補助

 

 

 


30309

獎勵金

1.36

1.36

 


30301

離休費

 

 

 


30302

退休費

12.65

12.65

 


30399

其他對個人和家庭的補助

15.7

15.7

 




財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:

 鶴山市博物館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.1195

 0

 0

 0

 0

 0.1195

 0.1195

 0

 0

 0

 0

 0.1195


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:

鶴山市博物館 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我館沒有政府性基金預(yù)算。


一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開09

部門:

鶴山市博物館 


 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.1195

 0

 0

 0

0 

 0.1195

 0.1195

 0

 0

 0

 0

 0.1195


第三部分   鶴山市博物館2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

2016年支出決算179.47萬元,比2015年增加了54.47萬元,增加了30.4%,其中:財政撥款支出177.51萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出150.51萬元,占83.86%,其中:工資福利支出81.4萬元,比2015年增加5.43萬元,增加6.7%;對個人和家庭的補助44.44萬元,比2015年增加了19.32萬元,增加43.5%;商品和服務(wù)支出24.67萬元,比2015年增加了1.68萬元,增加6.8%;其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算27萬元,占17.94%,比2015年增加了21.66萬元,增加80.2%,主要支出項目有:鶴山市民俗館的布展工程、日常流動展覽的布展支出等。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年我館收入決算223.52萬元,比2015年增加了98.52萬元,增加了44.07%,其中財政撥款收入217.51萬元,其他收入6.01萬元;支出決算179.47萬元,其中文化體育與傳媒支出141.68萬元,比2015年增加了42.89萬元,增加30.3%;社會保障和就業(yè)支出22.2萬元,比2015年增加了9.91萬元,增加了44.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.07萬元,比2015年增加了0.13萬元,增加了2.6%;住房保障支出8.56萬元,比2015年減少了0.12萬元,減少了1.4%;其他支出1.96萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.05萬元。

二、2016年收入決算情況說明

2016年我館收入決算223.52萬元,其中財政撥款收入217.51萬元,其他收入6.01萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年我館支出決算179.47萬元,其中基本支出152.46萬元,項目支出27萬元。文化體育與傳媒支出141.68萬元,社會保障和就業(yè)支出22.2萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.07萬元,住房保障支出8.56萬元,其他支出1.96萬元。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入217.51萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少32.86萬元,下降13%;主要原因是專項沒有支出;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,;一般公共預(yù)算財政撥款支出217.51萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少32.86萬元,下降13%,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降0%。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算177.51萬元,其中基本支出150.5萬元,項目支出27萬元。年末項目支出和結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算150.51萬元,其中人員經(jīng)費支出125.84萬元,包括工資福利支出81.4萬元,對個人和家庭補助支出44.44萬元;公用經(jīng)費支出24.67萬元,包括商品和服務(wù)支出24.67萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共0.1195萬元,具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會議支出0萬元(2)出國談判、工作磋商支出0萬元,(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,主要包括:(1)報廢0 輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量0輛,全年運行維護費支出0萬元,平均每輛0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.1195萬元,主要用于公務(wù)接待。與上年持平。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鶴山市博物館2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出為7.5萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2016鶴山市博物館政府采購數(shù)為27萬元,其中包括展覽布展項目。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至20151231日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

2015年年度本部門購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

我單位高度重視預(yù)算績效管理工作。一是以預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,不斷完善相關(guān)制度建設(shè)。明確職責(zé)分工,努力提高我館預(yù)算績效管理工作水平。二是嚴格按照上級要求及時報送績效目標(biāo),認真部署年度預(yù)算執(zhí)行管理工作。三是加強對預(yù)算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控,嚴格落實有關(guān)預(yù)算經(jīng)費使用的制度和規(guī)范,及時改進預(yù)算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預(yù)算績效的評價工作,對專項資金實施績效自評和項目核查。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出




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