市本級2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市圖書館概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市圖書館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市圖書館2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市圖書館概況
部門職責(zé)
鶴山市圖書館是鶴山市文化廣電新聞出版局下屬事業(yè)單位。主要職能:收集、整理、保存、傳播文獻并提供利用的科學(xué)、文化、教育和科研機構(gòu)。
二、 機構(gòu)設(shè)置
鶴山市圖書館內(nèi)設(shè)辦公室、采編室、圖書外借室等8個部門。截至2016年12月31日,事業(yè)單位編制9人,實有8人,離退休6人,臨時聘用9人。
本部門沒有下屬單位。
第二部分 鶴山市圖書館2016年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門:鶴山市圖書館 |
|
單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||
一、財政撥款收入 |
1 |
210.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
|
||
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
||
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
|
||
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
||
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
||
六、其他收入 |
6 |
0.48 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
|
||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
163.03 |
||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
28.84 |
||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
7.67 |
||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
|
||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|
||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
|
||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
|
||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
|
||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|
||
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
10.90 |
||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
|
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
||
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
49 |
|
||
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
50 |
|
||
本年收入合計 |
24 |
210.92 |
本年支出合計 |
51 |
210.44 |
||
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
52 |
|
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
0.48 |
||
|
27 |
|
|
54 |
|
||
合計 |
28 |
210.92 |
合計 |
55 |
210.92 |
||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 |
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|
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|
公開02表 |
|
||||||||||||||||
部門:鶴山市圖書館 |
|
|
|
單位:萬元 |
|
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項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||
合計 |
210.92 |
210.44 |
|
|
|
|
0.48 |
|
|||||||||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
163.03 |
163.03 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20701 |
文化 |
159.03 |
159.03 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2070103 |
機關(guān)服務(wù) |
74.83 |
74.83 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2070104 |
圖書館 |
79.88 |
79.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2070108 |
文化活動 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.48 |
|
|
|
|
|
0.48 |
|
||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
0.48 |
|
|
|
|
|
0.48 |
|
||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.48 |
|
|
|
|
|
0.48 |
|
||||||||||||||
支出決算表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
||||||||||||||||
部門:鶴山市圖書館 |
|
|
|
單位:萬元 |
|
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項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
||||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||
合計 |
210.44 |
197.62 |
12.82 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
163.03 |
150.21 |
12.82 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
20701 |
文化 |
159.03 |
150.21 |
8.82 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2070103 |
機關(guān)服務(wù) |
74.83 |
74.83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2070104 |
圖書館 |
79.88 |
71.06 |
8.82 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2070108 |
文化活動 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|
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財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
公開04表 |
||||||||||||||||||
部門:鶴山市圖書館 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||||||||||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
210.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
163.03 |
163.03 |
|
||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
28.84 |
28.84 |
|
||||||||||||||||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
7.67 |
7.67 |
|
||||||||||||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
10.9 |
10.9 |
|
||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
|
|
|
||||||||||||||||
本年收入合計 |
24 |
210.44 |
本年支出合計 |
53 |
210.44 |
210.44 |
|
||||||||||||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
|
||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||||
合計 |
29 |
210.44 |
合計 |
58 |
210.44 |
210.44 |
|
||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:鶴山市圖書館 |
|
單位:萬元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計 |
210.44 |
197.62 |
12.82 |
||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
163.03 |
150.21 |
12.82 |
|
20701 |
文化 |
159.03 |
150.21 |
8.82 |
|
2070103 |
機關(guān)服務(wù) |
74.83 |
74.83 |
|
|
2070104 |
圖書館 |
79.88 |
71.06 |
8.82 |
|
2070108 |
文化活動 |
0.30 |
0.30 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.84 |
28.84 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
28.84 |
28.84 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
5.82 |
5.82 |
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.82 |
5.82 |
|
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
1.85 |
1.85 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
|
|
|
|
公開06表 |
部門:鶴山市圖書館 |
|
|
單位:萬元 |
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
197.62 |
161.76 |
35.86 |
|
301 |
工資福利支出 |
|
104.73 |
|
30101 |
基本工資 |
|
58.55 |
|
30102 |
津貼補貼 |
|
8.88 |
|
30103 |
獎金 |
|
7.91 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
|
18.46 |
|
30107 |
績效工資 |
|
10.93 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
57.03 |
|
30302 |
退休費 |
|
22.76 |
|
30307 |
醫(yī)療費 |
|
0.12 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
1.85 |
|
30311 |
住房公積金 |
|
10.90 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
21.40 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
|
35.86 |
30201 |
辦公費 |
|
|
7.70 |
30205 |
水費 |
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0.28 |
30206 |
電費 |
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3.39 |
30207 |
郵電費 |
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2.27 |
30213 |
維修(護)費 |
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2.04 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
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0.10 |
30226 |
勞務(wù)費 |
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15.13 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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4.95 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
部門:鶴山市圖書館 |
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單位:萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.10 |
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0.10 |
0.10 |
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0.1 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
部門:鶴山市圖書館 |
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單位:萬元 |
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項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開09表 |
部門:鶴山市圖書館 |
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單位:萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.10 |
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0.10 |
0.10 |
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0.10 |
第三部分 鶴山市圖書館2016年部門決算情況說明
2016年支出決算210.92萬元,其中:財政撥款支出210.44萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出197.62萬元,占93.91%,其中:工資福利支出104.73萬元,對個人和家庭的補助57.03萬元,商品和服務(wù)支出35.86萬元;項目支出決算12.82萬元,占6.09%,主要支出項目有圖書購置、歌德閱讀機購置。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年本年收入210.92萬元,本年支出210.44萬元。年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.48萬元。
二、2016年收入決算情況說明
2016年年度收入決算210.92萬元,其中財政撥款收入210.44萬元,占99.77%,其他收入0.48萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年支出決算210.44萬元。其中:基本支出197.62萬元,占93.90%;項目支出12.82萬元,占6.10%。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入210.44萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加2.51萬元,增長1.20%;主要原因是人員工資根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進行增資。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。一般公共預(yù)算財政撥款支出210.44萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加2.51萬元,增長1.20%,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年年度一般公共預(yù)算財政撥款支出210.44萬元,其中:,基本支出197.62萬元,占93.90%;項目支出決算12.82萬元,占6.10%,主要支出項目有圖書購置、歌德閱讀機購置等。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年年度一般公共預(yù)算財政基本支出197.62萬元,其中:工資福利支出104.73萬元,對個人和家庭的補助57.03萬元,商品和服務(wù)支出35.86萬元,其他資本性支出等支出0萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共0.10萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,全年使用財政撥款安排本單位出國團組0個、0人次。與上年度持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。與上年度持平。
3.公務(wù)接待費支出0.10萬元,主要用于公務(wù)接待餐費支出。與上年度持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鶴山市圖書館2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出為11.7萬,其中包括辦公費9.6萬,郵電費2萬,公務(wù)接待費0.10萬。
(二)政府采購支出情況說明
2016鶴山市圖書館政府采購數(shù)為12.82萬元,其中包括圖書資料購置、歌德閱讀機購置。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2016年年度本部門購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
我單位高度重視預(yù)算績效管理工作。一是以預(yù)算績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向,不斷完善相關(guān)制度建設(shè)。明確職責(zé)分工,努力提高我館預(yù)算績效管理工作水平。二是嚴格按照上級要求及時報送績效目標,認真部署年度預(yù)算執(zhí)行管理工作。三是加強對預(yù)算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控,嚴格落實有關(guān)預(yù)算經(jīng)費使用的制度和規(guī)范,及時改進預(yù)算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預(yù)算績效的評價工作,對專項資金實施績效自評和項目核查。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出
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