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鶴山市人民政府

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鶴山市人民政府

走進(jìn)鶴山 政務(wù)動(dòng)態(tài) 政務(wù)公開(kāi) 政民互動(dòng) 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機(jī)構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
鶴山市文化館2016年度部門(mén)決算公開(kāi)
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2016年鶴山市文化館部門(mén)決算公開(kāi)

目 錄

第一部分 鶴山市文化館概況

一、 部門(mén)主要職能

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)本部和列入部門(mén)決算編制的下屬單位情況

第二部分 鶴山市文化館2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 鶴山市文化館2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋



第一部分 鶴山市文化館概況

一、部門(mén)主要職能

鶴山市文化館是為保障人民群眾基本文化權(quán)益而設(shè)立的公益一類(lèi)文化事業(yè)機(jī)構(gòu),是國(guó)家公共文化設(shè)施的組成部分,是我國(guó)特有的公共文化藝術(shù)活動(dòng)場(chǎng)所,在人民群眾生活中一直發(fā)揮著積極和顯著的作用。其主要職能為:社會(huì)宣傳教育、公益文化服務(wù)、文化藝術(shù)普及、組織輔導(dǎo)群眾文化藝術(shù)(娛樂(lè))活動(dòng)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)等。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

鶴山市文化館部門(mén)決算只有本單位,沒(méi)有下屬單位。

第二部分 鶴山市文化館2016年部門(mén)決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開(kāi)01

部門(mén):鶴山市文化館

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng) 目

行次

決算數(shù)

項(xiàng) 目

行次

決算數(shù)

欄 次

 

1

欄 次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

205.67

一、一般公共服務(wù)支出

14

7.00

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國(guó)防支出

16

 

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

20

161.02

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

21

21.06

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

22

6.97

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

23

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

24

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

25

 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

26

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

27

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

28

 

 

16

 

十六、金融支出

29

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

30

 

 

18

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

31

 

 

19

 

十九、住房保障支出

32

9.62

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

33

 

 

21

 

二十一、其他支出

34

 

 

22

 

二十二、債務(wù)還本支出

35

 

 

23

 

二十三、債務(wù)付息支出

36

 

 

24

 

 

37

 

本年收入合計(jì)

25

205.67

 

38

 

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

26

 

結(jié)余分配

39

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

40

 

 

28

 

 

41

 

合計(jì)

29

205.67

合計(jì)

42

205.67


收入決算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)02


部門(mén):鶴山市文化館

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng) 目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

205.67

205.67

 

 

 

 

 


 

201

一般公共服務(wù)支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 


 

20133

宣傳事務(wù)

7.00

7.00

 

 

 

 

 


 

2013399

其他宣傳事務(wù)支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 


 

207

文化體育與傳媒支出

155.09

155.09

 

 

 

 

 


 

20701

文化

155.09

155.09

 

 

 

 

 


 

2070103

機(jī)關(guān)服務(wù)

107.09

107.09

 

 

 

 

 


 

2070108

文化活動(dòng)

18.38

18.38

 

 

 

 

 


 

2070109

群眾文化

25.02

25.02

 

 

 

 

 


 

2070199

其他文化支出

4.60

4.60

 

 

 

 

 


 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

26.99

26.99

 

 

 

 

 


 

20805

行政事業(yè)單位離退休

26.99

26.99

 

 

 

 

 


 

2080502

事業(yè)單位離退休

26.99

26.99

 

 

 

 

 


 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

6.97

6.97

 

 

 

 

 


 

21005

醫(yī)療保障

5.17

5.17

 

 

 

 

 


 

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

5.17

5.17

 

 

 

 

 


 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.80

1.80

 

 

 

 

 


 

2100717

計(jì)劃生育事務(wù)

1.80

1.80

 

 

 

 

 


 

221

住房保障支出

9.62

9.62

 

 

 

 

 


 

22102

住房改革支出

9.62

9.62

 

 

 

 

 


 

2210201

住房公積金

9.62

9.62

 

 

 

 

 



支出決算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)03


部門(mén):鶴山市文化館

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng) 目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出


功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)



欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

205.67

150.67

55.00

 

 

 


 

201

一般公共服務(wù)支出

7.00

 

7.00

 

 

 


 

20133

宣傳事務(wù)

7.00

 

7.00

 

 

 


 

2013399

其他宣傳事務(wù)支出

7.00

 

7.00

 

 

 


 

207

文化體育與傳媒支出

155.09

107.09

48.00

 

 

 


 

20701

文化

155.09

107.09

48.00

 

 

 


 

2070103

機(jī)關(guān)服務(wù)

107.09

107.09

 

 

 

 


 

2070108

文化活動(dòng)

18.38

 

18.38

 

 

 


 

2070109

群眾文化

25.02

 

25.02

 

 

 


 

2070199

其他文化支出

4.60

 

4.60

 

 

 


 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

26.99

26.99

 

 

 

 


 

20805

行政事業(yè)單位離退休

26.99

26.99

 

 

 

 


 

2080502

事業(yè)單位離退休

26.99

26.99

 

 

 

 


 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

6.97

6.97

 

 

 

 


 

21005

醫(yī)療保障

5.17

5.17

 

 

 

 


 

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

5.17

5.17

 

 

 

 


 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.80

1.80

 

 

 

 


 

2100717

計(jì)劃生育事務(wù)

1.80

1.80

 

 

 

 


 

221

住房保障支出

9.62

9.62

 

 

 

 


 

22102

住房改革支出

9.62

9.62

 

 

 

 


 

2210201

住房公積金

9.62

9.62

 

 

 

 



財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)04

部門(mén):

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng) 目

行次

金額

項(xiàng) 目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

205.67

一、一般公共服務(wù)支出

15

7.00

 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國(guó)防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

21

161.02

 

 

 

 

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

22

21.06

 

 

 

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

23

6.97

 

 

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

24

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25

 

 

 

 

 

 

十二、農(nóng)林水支出

26

 

 

 

 

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

27

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

28

 

 

 

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

29

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

30

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

31

 

 

 

 

 

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

32

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

33

9.62

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

34

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

35

 

 

 

 

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

36

 

 

 

 

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

37

 

 

 

 

8

 

 

38

 

 

 

本年收入合計(jì)

9

205.67

本年支出合計(jì)

39

205.67

 

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

40

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

 

 

41

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

 

 

42

 

 

 

 

13

 

 

43

 

 

 

合計(jì)

14

205.67

合計(jì)

44

205.67

 

 















一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表


 

 

 

 

 

公開(kāi)05


部門(mén):鶴山市文化館

 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng) 目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出


功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)




欄次

1

2

3


合計(jì)

205.67

150.67

55.00


 

201

一般公共服務(wù)支出

7.00

 

7.00


 

20133

宣傳事務(wù)

7.00

 

7.00


 

2013399

其他宣傳事務(wù)支出

7.00

 

7.00


 

207

文化體育與傳媒支出

155.09

107.09

48.00


 

20701

文化

155.09

107.09

48.00


 

2070103

機(jī)關(guān)服務(wù)

107.09

107.09

 


 

2070108

文化活動(dòng)

18.38

 

18.38


 

2070109

群眾文化

25.02

 

25.02


 

2070199

其他文化支出

4.60

 

4.60


 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

26.99

26.99

 


 

20805

行政事業(yè)單位離退休

26.99

26.99

 


 

2080502

事業(yè)單位離退休

26.99

26.99

 


 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

6.97

6.97

 


 

21005

醫(yī)療保障

5.17

5.17

 


 

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

5.17

5.17

 


 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.80

1.80

 


 

2100717

計(jì)劃生育事務(wù)

1.80

1.80

 


 

221

住房保障支出

9.62

9.62

 


 

22102

住房改革支出

9.62

9.62

 


 

2210201

住房公積金

9.62

9.62

 



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表


 

 

 

 

 

公開(kāi)06


部門(mén):鶴山市文化館

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng) 目

本年支出合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)


經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)




欄次

1

2

3


合計(jì)

150.67

140.92

9.75


 

301

工資福利支出

83.61

83.61

 


 

30101

基本工資

51.01

51.01

 


 

30102

津貼補(bǔ)貼

8.06

8.06

 


 

30103

獎(jiǎng)金

7.39

7.39

 


 

30104

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

6.41

6.41

 


 

30107

績(jī)效工資

10.74

10.74

 


 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

57.30

57.31

 


 

3302

退休費(fèi)

21.06

21.06

 


 

30307

醫(yī)療費(fèi)

5.17

5.17

 


 

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

1.79

1.79

 


 

30311

住房公積金

9.62

9.62

 


 

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

19.66

19.67

 


 

302

商品和服務(wù)支出

9.75

 

9.75


 

30201

辦公費(fèi)

0.89

 

0.89


 

30207

郵電費(fèi)

0.93

 

0.93


 

30211

差旅費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

0.95

 

0.95


 

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.05

 

0.05


 

30226

勞務(wù)費(fèi)

3.75

 

3.75


 

30231

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.1

 

3.1


 

30299

其他商品和服務(wù)支出

0.08

 

0.08



財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)07

部門(mén):鶴山市文化館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

0















政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表



 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)08



部門(mén):鶴山市文化館

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元



項(xiàng) 目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出







欄次

1

2

3

4

5

6



合計(jì)

0.00

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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)09

部門(mén):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3.1

 

 

 

3.1 

 

3.1 

 

 

 

3.1

 


第三部分 鶴山市文化館2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年部門(mén)收入決算205.67元,比2015年增加8.49萬(wàn),增幅4.3%。其中:財(cái)政撥款收入205.67萬(wàn)元,占100%。2016年支出決算205.67萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款支出205.67萬(wàn)元,100%。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

2016年支出決算205.67萬(wàn)元,2015年增加8.49萬(wàn),增幅4.3%。其中:財(cái)政撥款支出205.67萬(wàn)元,100%。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

2016年部門(mén)收入決算205.67萬(wàn)元,比2015年增加8.49萬(wàn),增幅4.3%。其中:財(cái)政撥款收入205.67萬(wàn)元,占100%。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出150.67萬(wàn)元,占73.26%,其中:工資福利支出83.61萬(wàn)元,占40.66%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.31萬(wàn)元,占27.86%.商品和服務(wù)支出9.75萬(wàn)元,占4.74%.其他資本性支出等支出0萬(wàn)元,占0%.;項(xiàng)目支出決算55.00萬(wàn)元,占26.74%,主要支出項(xiàng)目:賀新春系列文化演出,免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放,非遺文化展演之2016年鶴山獅王(傳統(tǒng)地獅)爭(zhēng)霸賽,舉辦各類(lèi)書(shū)法、美術(shù)展覽,打造原創(chuàng)舞蹈《精忠報(bào)國(guó)》參演廣東省第五屆嶺南舞蹈大賽等。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年部門(mén)收入決算205.67萬(wàn)元,比2015年增加8.49萬(wàn),增幅4.3%。其中:財(cái)政撥款收入205.67萬(wàn)元,占100%。

2016年支出決算205.67萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出205.67萬(wàn)元,占100%。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出150.67萬(wàn)元,占73.26%,其中:工資福利支出83.61萬(wàn)元,占40.66%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.31萬(wàn)元,占27.86%.商品和服務(wù)支出9.75萬(wàn)元,占4.74%.其他資本性支出等支出0萬(wàn)元,占0%.;項(xiàng)目支出決算55.00萬(wàn)元,占26.74%,主要支出項(xiàng)目:賀新春系列文化演出,免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放,非遺文化展演之2016年鶴山獅王(傳統(tǒng)地獅)爭(zhēng)霸賽,舉辦各類(lèi)書(shū)法、美術(shù)展覽,打造原創(chuàng)舞蹈《精忠報(bào)國(guó)》參演廣東省第五屆嶺南舞蹈大賽等。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年支出決205.67萬(wàn)元,比2015年增加8.49萬(wàn),增幅4.3%。其中:財(cái)政撥款支出205.67萬(wàn)元,占100%

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出150.67萬(wàn)元,占73.26%,其中:工資福利支出83.61萬(wàn)元,占40.66%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.31萬(wàn)元,占27.86%.商品和服務(wù)支出9.75萬(wàn)元,占4.74%.其他資本性支出等支出0萬(wàn)元,占0%.;項(xiàng)目支出決算55.00萬(wàn)元,占26.74%,主要支出項(xiàng)目:賀新春系列文化演出,免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放,非遺文化展演之2016年鶴山獅王(傳統(tǒng)地獅)爭(zhēng)霸賽,舉辦各類(lèi)書(shū)法、美術(shù)展覽,打造原創(chuàng)舞蹈《精忠報(bào)國(guó)》參演廣東省第五屆嶺南舞蹈大賽等。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年支出決算205.67萬(wàn)元,比2015年增加8.49萬(wàn),增幅4.3%。其中:財(cái)政撥款支出205.67萬(wàn)元,占100%。其中:工資福利支出83.61萬(wàn)元,占40.66%.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.31萬(wàn)元,占27.86%.商品和服務(wù)支出9.75萬(wàn)元,占4.74%.其他資本性支出等支出0萬(wàn)元,0%,項(xiàng)目支出決算55.00萬(wàn)元,占26.74%。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共3.10萬(wàn)元,與上年持平。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:(1)參加會(huì)議支出0萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元,與上年同期持平;(2)公務(wù)車(chē)保有量1輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.10萬(wàn)元,平均每輛3.10萬(wàn)元,與上年同期持平。主要用于單位使用公務(wù)用車(chē)和專(zhuān)業(yè)用車(chē)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年同期持平。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鶴山市文化館2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算150.67萬(wàn)元,比上年減少8.12萬(wàn)元,減幅5%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少,厲行節(jié)約。

其中:人員支出140.92萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出9.75萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

鶴山市文化館2016年政府采購(gòu)共6萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)文藝專(zhuān)用設(shè)備調(diào)音臺(tái)、辦公家具、辦公電腦、打印機(jī)、磁盤(pán)存儲(chǔ)設(shè)備等。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我館存量機(jī)動(dòng)車(chē)為1輛,賬面凈值為10.9萬(wàn)元。截止20161231日,我館固定資產(chǎn)總量為83.79萬(wàn)元。其中土地、房屋及建筑物為1.19萬(wàn)元、通用設(shè)備為56.04萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備為14.35萬(wàn)元、文物及陳列品為0.46萬(wàn)元、家具、用具裝具及動(dòng)植物為11.75萬(wàn)元。

4.預(yù)算績(jī)效情況

本年度沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。