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2016年鶴山市體育局決算公開
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第一部分  鶴山市體育局概況

一、部門主要職責

二、機構設置

第二部分  鶴山市體育局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市體育局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  鶴山市體育局概況

(一)部門主要職責

鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省有關部門體育工作的方針、政策和法規(guī);研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標和年度計劃并組織實施;發(fā)展體育市場,指導和推動體育體制改革。

(二)機構設置

納入部門決算編制有局機關及下屬2個事業(yè)單位(體育中心,正股級單位,公益一類事業(yè)單位.體育彩票中心,股級單位,公益二類事業(yè)單位.)。

鶴山市體育局編制10人,實有9人,離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人,實有15人,退休2人。

第二部分   鶴山市體育局2016年部門決算表

 

收入支出決算總表






公開01表

部門:鶴山市體育局





單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次


1

欄    次


2

一、財政撥款收入

1

847.38 

一、一般公共服務支出

14


二、上級補助收入

2


二、外交支出

15


三、事業(yè)收入

3


三、國防支出

16


四、經(jīng)營收入

4


四、公共安全支出

17


五、附屬單位上繳收入

5


五、教育支出

18

   117.17 

六、其他收入

6

44.36 

六、科學技術支出

19



7


七、文化體育與傳媒支出

21

   428.27 


8


八、社會保障和就業(yè)支出

22

    57.61




九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

23

    17.85




十九、住房保障支出

24

    31.47




三十一、其他支出

25

  231.28

本年收入合計

9

891.74 

本年支出合計

22

 883.65

   用事業(yè)基金彌補收支差額

10


       結余分配

23


      年初結轉和結余

11


     年末結轉和結余

24

   8.09

收入決算表

 











公開02表


部門:

鶴山市體育局 







單位:萬元


項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

891.74 

847.38 





44.36 


205

教育支出

117.17 

117.17 







20502

普通教育

117.17

117.17







2050299

其他普通教育支出

117.17

117.17







207

文化體育與傳媒支出

428.27

428.27







20701

文化

41.35

41.35







2070108

文化活動

36.35

36.35







2070199

其他文化支出

5.00

5.00







20703

  體育

386.92

386.92







2070301

    行政運行

177.34

177.34







2070302

      一般行政管理事務

10.82

10.82







2070303

      機關服務

190.27

190.27







2070306

      體育訓練

8.49

8.49







208

社會保障和就業(yè)支出

57.61

57.61







20805

 行政事業(yè)單位離退休

57.21

57.21







2080501

    歸口管理的行政單位離退休

11.97

11.97







2080502

    事業(yè)單位離退休

45.24

45.24







20808

撫恤

0.40

0.40







2080801

死亡撫恤

0.40

0.40







210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

17.85

17.85







21005

   醫(yī)療保障

13.05

13.05







2100501

    行政單位醫(yī)療

13.05

13.05







21007

   計劃生育事務

4.80

4.80







2100717

    計劃生育服務

4.80

4.80







221

住房保障支出

31.47

31.47







22102

   住房改革支出

31.47

31.47







2210201

    住房公積金

31.47

31.47







229

其他支出

239.37

195.01







22960

 彩票公益金安排的支出

195.01

195.01







2296003

     用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

195.01

195.01







22999

其他支出

44.36






44.36


2299901

其他支出

44.36






44.36


支出決算表









公開03表

部門:


鶴山市體育局 






單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

883.65 

594.65 

289.00




205

教育支出

117.17


117.17




20502

普通教育

117.17


117.17




2050299

其他普通教育支出

117.17


117.17




207

文化體育與傳媒支出

428.27

428.24

0.03 




20701

文化

41.35

41.35





2070108

文化活動

36.35

36.35





2070199

其他文化支出

5.00

5.00





20703

  體育

386.92

386.89

0.03




2070301

    行政運行

177.34

177.34





2070302

     一般行政管理事務

10.82

10.82





2070303

     機關服務

190.27

190.27





2070306

  體育訓練

8.49

8.46

0.03




208

社會保障和就業(yè)支出

57.61

57.61





20805

  行政事業(yè)單位離退休

57.21

57.21





2080501

    歸口管理的行政單位離退休

11.97

11.97





2080502

    事業(yè)單位離退休

45.24

45.24





20808

撫恤

0.40

0.40





2080801

死亡撫恤

0.40

0.40





210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

17.85

17.85





21005

  醫(yī)療保障

13.05

13.05





2100501

    行政單位醫(yī)療

13.05

13.05





21007

  計劃生育事務

4.80

4.80





2100717

    計劃生育服務

4.80

4.80





221

住房保障支出

31.47

31.47





22102

  住房改革支出

31.47

31.47





2210201

    住房公積金

31.47

31.47





229

其他支出

231.28

59.48

171.80




22960

  彩票公益金安排的支出

195.01

23.21

171.80




2296003

    用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

195.01

23.21

171.80




22999

其他支出

36.27

36.27





2222201

其他支出

36.27

36.27





財政撥款收入支出決算總表








公開04表

部門:鶴山市體育局







單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

652.37 

一、一般公共服務支出

15




二、政府性基金預算財政撥款

2

195.01 

二、外交支出

16





3


三、國防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

117.17 

117.17 



6


六、科學技術支出

20





7


七、文化體育與傳媒支出

21

428.27

428.27



8


八、社會保障和就業(yè)支出

22

57.61

57.61





九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

23

17.85

17.85





十九、住房保障支出

24

31.47

31.47





三十一、其他支出

25

195.01


195.01

本年收入合計

9

847.38 

本年支出合計

23

847.38

652.37

195.01

年初財政撥款結轉和結余

10


年末結轉和結余

24




      一般公共預算財政撥款

11



25




        政府性基金預算財政撥款

12



26





13



27




合計

14

847.38 

合計

28

847.38

652.37

195.01

 

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表


部門:

鶴山市體育局 



單位:萬元


   

本年支出合計

基本支出  

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

652.37

535.17

 117.20


205

教育支出

117.17


117.17


20502

普通教育

117.17


117.17


2050299

其他普通教育支出

117.17


117.17


207

文化體育與傳媒支出

428.27

428.24

0.03 


20701

文化

41.35

41.35



2070108

文化活動

36.35

36.35



2070199

其他文化支出

5.00

5.00



20703

 體育

386.92

386.89

0.03


2070301

   行政運行

177.34

177.34



2070302

    一般行政管理事務

10.82

10.82



2070303

    機關服務

190.27

190.27



2070306

    體育訓練

8.49

8.46

0.03


208

社會保障和就業(yè)支出

57.61

57.61



20805

  行政事業(yè)單位離退休

57.21

57.21



2080501

   歸口管理的行政單位離退休

11.97

11.97



2080502

   事業(yè)單位離退休

45.24

45.24



20808

撫恤

0.40

0.40



2080801

死亡撫恤

0.40

0.40



210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

17.85

17.85



21005

  醫(yī)療保障

13.05

13.05



2100501

    行政單位醫(yī)療

13.05

13.05



21007

  計劃生育事務

4.80

4.80



2100717

    計劃生育服務

4.80

4.80



221

住房保障支出

31.47

31.47



22102

  住房改革支出

31.47

31.47



2210201

    住房公積金

31.47

31.47



一般公共預算財政撥款基本支出決算表





公開06表
部門:鶴山市體育局

單位:萬元
項    目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計535.17447.1288.05
301工資福利支出
293.44
30101  基本工資
186.47
30102  津貼補貼
44.90
30103  獎金
26.11
30108  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
35.96
302商品和服務支出

88.05
30201  辦公費

1.97
30205  水費

4.32
30206  電費

7.37
30207  郵電費

6.76
30209  物業(yè)管理費

0.20
30213  維修(護)費

1.59
30216  培訓費

1.24
30217  公務接待費

1.17
30218  專用材料費

3.64
30226  勞務費

20.92
30231  公務用車運行維護費

6.50
30239  其他交通費用

6.72
30299  其他商品和服務支出

25.65
303對個人和家庭的支出
153.68
30302  退休費
46.91
30304  撫恤金
0.40
30307  醫(yī)療費
1.73
30308  助學金
4.61
30309  獎勵金
5.53
30311  住房公積金
33.04
30313  購房補貼
16.54
30314  其他對個人和家庭的支出
44.92
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表













公開07表


部門:

鶴山市體育局










單位:萬元


2016年度預算數(shù)

2016年度決算數(shù)


合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費


小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


9.67

0

8.50

0

8.50

1.17

7.67

0

6.50

0

6.50

1.17


 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 










公開08表

部門:

鶴山市體育局 






單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計


195.01

195.01

23.21

171.80



229

其他支出


195.01

195.01

23.21

171.80



22960

 彩票公益金安排的支出


195.01

195.01

23.21

171.80



2296003

  用于體育事業(yè)的彩票公益金支出


195.01

195.01

23.21

171.80



 

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表








公開09表

部門:鶴山市體育局







單位:萬元

2016年度預算數(shù)

2016年度決算數(shù)


合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費


小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


9.67

0

8.50

0

8.50

1.17

7.67

0

6.50

0

6.50

1.17


 

 

第三部分   鶴山市體育局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年收入決算891.74萬元,(比上年度決算增319.32萬元,占35.81%),主要原因本年度增加了體校改造和江門市運動會支出。其中:一般公共財政撥款收入652.37萬元,(比上年度決算增202.36萬元,占31.01%)占73.16%,主要原因本年度增加了體校改造;基金決算收入195.01萬元,(比上年度決算增72.60萬元,占37.23%)占21.87%,主要原因本年度增加了江門市八屆運動會支出。其他收入44.36萬元,(比上年度決算增44.36萬元,占100%)占4.97%;年末結轉和結余8.09萬元(比上年度決算增8.09萬元,占100%)。

2016年支出決算883.65萬元(比上年度決算增311.23萬元,占35.22%), 主要原因本年度增加了體校改造和江門市運動會支出。其中財政撥款支出847.38萬元,(比上年度決算增274.96萬元,占32.45%)占95.90%,主要原因本年度增加了體校改造和江門市運動會支出。其他支出36.27萬元(比上年度決算增36.24萬元,占100%),占4.10%2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出 535.17萬元(比上年度決算增85.16萬元,占15.91%)占63.16%,其中:工資福利支出293.44萬元(比上年度決算增18.89萬元,占6.44%),對個人和家庭的補助153.68萬元(比上年度決算增44.92萬元,占29.23%),商品和服務支出88.05萬元(比上年度決算增21.35萬元,占24.25%)。項目支出決算312.21萬元(比上年度決算增(比上年度決算增189.80萬元,占60.79%),占36.84%,主要支出項目有1、體校辦校支出117.21萬元(比上年度決算增107.21萬元,占91.47%);2、體教結合網(wǎng)點訓練支出11萬元(與上年度決算持平);3、體育場館維修及改造專項支出46.40萬元(比上年度決算增16.86萬元,占36.34%);4、體育比賽專項支出(含江門八屆運動會)137.60萬元(比上年度決算增107.73萬元,占78.29%)。其他支出36.27萬元(比上年度決算增36.27萬元,占100%)。

二、2016年收入決算情況說明

2016年收入決算891.74萬元。一般公共財政撥款收入652.37萬元,占73.16%;基金決算收入195.01萬元,占21.87%;其他收入44.36萬元,占4.97%;年末結轉和結余8.09萬元。

三、2016年支出決算情況說明

2016年支出決算883.65萬元。其中本年支出883.65萬元,占100%,包括:教育支出(類)117.17萬元;占13.26%;文化體育與傳媒(類)支出428.27萬元,占48.47%;社會保障和就業(yè)(類)支出57.61萬元,占6.52%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出17.85萬元,占2.02%;住房保障(類)支出31.47萬元,占3.56%;其他支出(類)支出231.28萬元,占26.17%。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年收入決算847.38萬元。其中一般公共財政撥款收入652.37萬元,比年初預算數(shù)增加152.23萬元,增長23.33%,主要原因是增加人員支出和體校改造工程;基金決算收入195.01萬元,比年初預算數(shù)減少158.43萬元,減少81.24%,主要原因是減少體育場館體育設施改造工程。

2016 年支出決算847.38萬元。其中一般公共財政撥款支出652.37萬元,比年初預算數(shù)增加152.23萬元,增長23.33%,主要原因是增加人員支出和體校改造工程;基金決算支出195.01萬元,比年初預算數(shù)減少158.43萬元,減少81.24%,主要原因是減少體育場館體育設施改造工程。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共財政撥款支出652.37萬元,其中:教育支出(類)117.17萬元,占17.96%;文化體育與傳媒(類)支出428.27萬元,占65.65%;社會保障和就業(yè)(類)支出57.61萬元,占8.83%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出17.85萬元,占2.74%;住房保障(類)支出31.47萬元,占4.82%。 

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共財政撥款基本支出535.17萬元,其中:工資福利支出293.44萬元,占54.83%;對個人和家庭的補助支出153.68萬元,占28.72%;商品和服務支出88.05萬元,占16.45%。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款開支共7.67萬元,與上年減少1.38萬元,占17.99%,原因上年度公務用車預算指標有結余,財政部門根據(jù)“三公”消費原則,有減無增,下達預算少1.38萬元。其中:1、因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年持平。2、車輛購置經(jīng)費支出0萬元,與上年持平。3、公務用車保有量2輛,與上年持平。4、全年公務用車運行維護費支出6.50萬元,與上年減少1.38萬元,占21.23%。原因上年公務用車預算指標有結余,財政部門根據(jù)“三公”消費原則,有減無增,下達預算少1.38萬元。5、公務接待費支出1.17萬元,與上年持平。主要用在國內(nèi)接待,共19批次,接待人數(shù)共236人。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

機關運行經(jīng)費支出決算30.60萬元(含體育中心),其中:辦公費1.97萬元、水費4.32萬元、電費7.37萬元、郵電費2.16萬元、維修費1.59萬元、培訓費1.24萬元、專用材料費3.64萬元、勞務費0.64萬元、公務接待費1.17萬元、公務用車運行維護費6.50萬元。

(二)政府采購支出情況說明

政府采購支出決算166.12萬元。其中:工程類采購94.43萬元(體校教學、宿舍設施占10.52萬元體校教室和舉重房改造占83.91萬元); 貨物類采購57.19萬元;服務類采購14.50萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

 截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務用車 2輛(用于機要通信、應急工作)。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助所取得的收入。

三、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入。

四、三公經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、體育彩票公益金是根據(jù)國家彩票管理有關政策按一定比例提成成立的基金,嚴格按照彩票管理有關政策使用,只準用于體育事業(yè)項目,不得用作人員經(jīng)費和公用費。