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2015年鶴山市體育局決算公開
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第一部分  鶴山市體育局部門職責(zé)

一、 部門主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  鶴山市體育局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市體育局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  鶴山市體育局概況

(一)部門主要職責(zé)

鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī);研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計劃并組織實施;發(fā)展體育市場,指導(dǎo)和推動體育體制改革。

(二)機構(gòu)設(shè)置

納入部門預(yù)算編制有局機關(guān)及下屬2個事業(yè)單位(體育中心,正股級單位,公益一類事業(yè)單位;體育彩票中心,股級單位,公益二類事業(yè)單位)。

鶴山市體育局編制10人,實有9人,離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人,實有15人,退休2人。

第二部分   鶴山市體育局2015年部門決算表

 

收入支出決算總表






公開01表

部門:鶴山市體育局





單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次


1

欄    次


2

一、財政撥款收入

1

572.42 

一、一般公共服務(wù)支出

14

4.20 

二、上級補助收入

2


二、外交支出

15


三、事業(yè)收入

3


三、國防支出

16


四、經(jīng)營收入

4


四、公共安全支出

17


五、附屬單位上繳收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6


六、科學(xué)技術(shù)支出

19



7


七、文化體育與傳媒支出

21

352.88 


8


八、社會保障和就業(yè)支出

22

45.33 




九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

23

15.50




十九、住房保障支出

24

32.10




三十一、其他支出

25

122.41

本年收入合計

9

572.42 

本年支出合計

22

572.42

   用事業(yè)基金彌補收支差額

10


      結(jié)余分配

23


      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11


     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24


 

收入決算表











公開02表


部門:

鶴山市體育局 







單位:萬元


項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

572.42 

572.42 







201

公共服務(wù)支出

4.20

4.20







20133

宣傳事務(wù)

4.20

4.20







2013399

其他宣傳事務(wù)支出

4.20

4.20







207

文化體育與傳媒支出

352.88

352.88







20701

文化

2.40

2.40







2070108

文化活動

2.40

2.40







20703

 體育

350.48

350.48







2070301

 行政運行

147.07

147.07







2070302

  一般行政管理事務(wù)

3.89

3.89







2070303

   機關(guān)服務(wù)

178.92

178.92







2070306

   體育訓(xùn)練

17.60

17.60







2070308

群眾體育

3.00

3.00







208

社會保障和就業(yè)支出

45.33

45.33







20805

 行政事業(yè)單位離退休

45.33

45.33







2080501

 歸口管理的行政單位離退休

35.21

35.21







2080502

 事業(yè)單位離退休

10.12

10.12







210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

15.50

15.50







21005

 醫(yī)療保障

11.15

11.15







2100501

 行政單位醫(yī)療

11.15

11.15







21007

 計劃生育事務(wù)

4.35

4.35







2100717

 計劃生育服務(wù)

4.35

4.35







221

住房保障支出

32.10

32.10







22102

 住房改革支出

32.10

32.10







2210201

 住房公積金

32.10

32.10







229

其他支出

122.41 

122.41 







22960

 彩票公益金安排的支出

122.41 

122.41 







2296003

  用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

122.41

122.41







支出決算表









公開03表

部門:


鶴山市體育局 






單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

572.42 

450.01 

122.41 




201

一般公共服務(wù)支出

4.20

4.20





20133

宣傳事務(wù)

4.20

4.20





2013399

其他宣傳事務(wù)支出

4.20

4.20





207

文化體育與傳媒支出

352.88

352.88





20701

文化

2.40

2.40





2070108

文化活動

2.40

2.40





20703

體育

350.48

350.48





2070301

行政運行

147.07

147.07





2070302

   一般行政管理事務(wù)

3.89

3.89





2070303

   機關(guān)服務(wù)

178.92

178.92





2070306

   體育訓(xùn)練

17.60

17.60





2070308

群眾體育

3.00

3.00





208

社會保障和就業(yè)支出

45.33

45.33





20805

 行政事業(yè)單位離退休

45.33

45.33





2080501

   歸口管理的行政單位離退休

35.21

35.21





2080502

   事業(yè)單位離退休

10.12

10.12





210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

15.50

15.50





21005

 醫(yī)療保障

11.15

11.15





2100501

   行政單位醫(yī)療

11.15

11.15





21007

 計劃生育事務(wù)

4.35

4.35





2100717

    計劃生育服務(wù)

4.35

4.35





221

住房保障支出

32.10

32.10





22102

 住房改革支出

32.10

32.10





2210201

   住房公積金

32.10

32.10





229

其他支出

122.41 


122.41 




22960

 彩票公益金安排的支出

122.41 


122.41 




2296003

 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

122.41


122.41




財政撥款收入支出決算總表








公開04表

部門:鶴山市體育局







單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

450.01 

一、一般公共服務(wù)支出

15

4.20 

4.20 


二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

122.41 

二、外交支出

16





3


三、國防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科學(xué)技術(shù)支出

20





7


七、文化體育與傳媒支出

21

352.88 

352.88 



8


八、社會保障和就業(yè)支出

22

45.33 

45.33 





九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

23

15.50

15.50





十九、住房保障支出

24

32.10

32.10





三十一、其他支出

25

122.41


  122.41

本年收入合計

9

572.41 

本年支出合計

23

572.42 

450.01 

122.41

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24




      一般公共預(yù)算財政撥款

11



25




        政府性基金預(yù)算財政撥款

12



26





13



27




合計

14

572.42 

合計

28

572.42 

450.01 

 122.41

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表







公開05表


部門:

鶴山市體育局 



單位:萬元


   

本年支出合計

基本支出  

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

450.01 

450.01 



201

公共服務(wù)支出

4.20

4.20



20133

宣傳事務(wù)

4.20

4.20



2013399

其他宣傳事務(wù)支出

4.20

4.20



207

文化體育與傳媒支出

352.88

352.88



20701

文化

2.40

2.40



2070108

文化活動

2.40

2.40



20703

  體育

350.48

350.48



2070301

    行政運行

147.07

147.07



2070302

     一般行政管理事務(wù)

3.89

3.89



2070303

     機關(guān)服務(wù)

178.92

178.92



2070306

     體育訓(xùn)練

17.60

17.60



2070308

群眾體育

3.00

3.00



208

社會保障和就業(yè)支出

45.33

45.33



20805

 行政事業(yè)單位離退休

45.33

45.33



2080501

   歸口管理的行政單位離退休

35.21

35.21



2080502

   事業(yè)單位離退休

10.12

10.12



210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

15.50

15.50



21005

 醫(yī)療保障

11.15

11.15



2100501

    行政單位醫(yī)療

11.15

11.15



21007

 計劃生育事務(wù)

4.35

4.35



2100717

    計劃生育服務(wù)

4.35

4.35



221

住房保障支出

32.10

32.10



22102

 住房改革支出

32.10

32.10



2210201

   住房公積金

32.10

32.10



一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表







公開06表


部門:

鶴山市體育局 



單位:萬元


   

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費


經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

450.01 

383.31 

66.70 


301 

工資福利支出

 274.55

 274.55



30101

基本工資

145.35

145.35



30102

津貼補貼

79.76

79.76



30103

獎金

22.64

22.64



30104

社會保障繳費

24.82

24.82



30199

其他工資福利支出

1.68

1.68



302

商品和服務(wù)支出

66.70


66.70


30201

辦公費

3.24


3.24


30205

水費

7.98


7.98


30206

電費

15.57


15.57


30207

郵電費

5.45


5.45


30213

維修(護)費

2.19


2.19


30216

培訓(xùn)費

0.13


0.13


30217

公務(wù)接待費

1.17


1.17


30218

專用材料費

4.07


4.07


30226

勞務(wù)費

15.49


15.49


30231 

公務(wù)用車運行維護費

7.88


7.88


30239

其他交通費

1.02


1.02


30299

其他商品和服務(wù)支出

2.51


2.51


303

對個人和家庭的支出

108.76

108.76



30301

離休費

8.52

8.52



30302

退休費

42.02

42.02



30307 

醫(yī)療費

 11.15

 11.15



30308 

助學(xué)金

 4.87

 4.87



30309 

獎勵金

 5.37

 5.37



30311

住房公積金

 32.1

32.1



30314

其他對個人和家庭的支出

4.73

4.73



財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表













公開07表


部門:

鶴山市體育局










單位:萬元


2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)


合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費


小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


10.53

0

9.36

0

9.36

1.17

9.05

0

7.88

0

7.88

1.17


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表










公開08表

部門:

鶴山市體育局 






單位:萬元

   

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計


122.41 

122.41 


122.41 



229

其他支出


 122.41

 122.41


 122.41



22960

 彩票公益金安排的支出


122.41

122.41


122.41



2296003

 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出


 122.41

 122.41


 122.41



一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表









公開09表


部門:鶴山市體育局







單位:萬元


2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)


合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費


小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


10.53

0

9.36

0

9.36

1.17

9.05

0

7.88

0

7.88

1.17


 

 

第三部分   鶴山市體育局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年收入決算572.42萬元。一般公共財政撥款收入450.01萬元,占78.62%;基金決算收入122.41萬元,占21.38%。

2015年支出決算572.42萬元,其中財政撥款支出572.42萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出 450.01萬元,占78.62%,其中:工資福利支出274.55萬元,對個人和家庭的補助108.76萬元,商品和服務(wù)支出66.70萬元;項目支出決算122.41萬元,占21.38%,主要支出項目有1、體校辦校支出10萬元,2、體校學(xué)生交通支出12萬元,3、體教結(jié)合網(wǎng)點訓(xùn)練支出11萬元,4、體育場館維修及改造專項支出29.54萬元5、2015年鶴山市體育比賽專項支出29.87萬元,6、鎮(zhèn)級全民健身廣場配套資金支出20萬元,7、實施體育服務(wù)均等化支出10萬元。

二、2015年收入決算情況說明

2015年收入決算572.42萬元。一般公共財政撥款收入450.01萬元,占78.62%;基金決算收入122.41萬元,占21.38%。

三、2015年支出決算情況說明

2015年支出決算572.42萬元。其中本年支出572.42萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)支出4.20萬元;占0.73%;文化體育與傳媒(類)支出352.88萬元,占61.65%;社會保障和就業(yè)(類)支出45.33萬元,占7.92%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出15.50萬元,占2.71%;住房保障(類)支出32.10萬元,占5.61%;其他支出(類)支出122.41萬元,占21.38%。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年收入決算572.42萬元。其中一般公共財政撥款收入450.01萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.29萬元,增長2.22%,主要原因是增加人員支出;基金決算收入122.41萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少235.42萬元,減少192.32%,主要原因是減少體育場館體育設(shè)施改造工程。

2015年支出決算572.42萬元,其中一般公共財政撥款支出450.01萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.29萬元,增長2.22%,主要原因是增加人員支出;基金決算支出122.41萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少235.42萬元,減少192.32%,主要原因是減少體育場館體育設(shè)施改造工程。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年一般公共財政撥款支出450.01萬元,其中:一般公共服務(wù)支出4.20萬元;占0.93%;文化體育與傳媒(類)支出352.88萬元,占78.43%;社會保障和就業(yè)(類)支出45.33萬元,占10.07%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出15.50萬元,占3.44%;住房保障(類)支出32.10萬元,占7.13%。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年一般公共財政撥款支出450.01萬元,其中:工資福利支出274.55萬元,占61.01%,;對個人和家庭的補助108.76萬元,占24.17%商品和服務(wù)支出66.70萬元,占14.82%

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款開支共9.05萬元。1、因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。2、車輛購置經(jīng)費支出0萬元。公務(wù)用車保有量2輛,全年運行維護費支出7.88萬元。3、公務(wù)接待費支出1.17萬元。主要用在國內(nèi)接待,共18批次,接待人數(shù)共235人。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費支出決算29.92萬元(含體育中心),其中:辦公費3.24萬元、水費5.98萬元、電費7.20萬元、郵電費2.45萬元、維修費2.00萬元、公務(wù)接待費1.17萬元、公務(wù)用車運行維護費7.88萬元。

(二)政府采購支出情況說明

政府采購支出決算47.40萬元,其中:貨物類采購18.17萬元;工程類采購29.23萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車 2輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。

三、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入。

四、三公經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

五、體育彩票公益金是根據(jù)國家彩票管理有關(guān)政策按一定比例提成成立的基金,嚴(yán)格按照彩票管理有關(guān)政策使用,只準(zhǔn)用于體育事業(yè)項目,不得用作人員經(jīng)費和公用費。