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2016年鶴山市旅游局部門決算
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鶴山市旅游局2016年度部門決算公開

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第一部分   鶴山市旅游局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  鶴山市旅游局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市旅游局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋




第一部分  鶴山市旅游局概況

一、主要職責

鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī);制定國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施;組織市內(nèi)旅游資源的普查工作;協(xié)調(diào)管理旅游服務質(zhì)量和市場秩序,組織實施旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面的標準工作;會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作;制定并組織實施旅游人才規(guī)劃;承辦市人民政府和上級旅游局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

(一)我局本部門列入決算編制,下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位,不納入部門決算編制。

(二)鶴山市旅游局編制9人,實有7人,離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人,實有8人,離退休2人。



    第二部分  鶴山市旅游局2016年部門決算表

 

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第三部分 鶴山市旅游局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年收入決算802.31萬元,同比增長17.31%,其中:財政撥款收入802.31萬元,占100%。2016年支出決算802.31萬元,同比增長17.31%,增長原因主要是住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加以及大雁山基建項目的增加等。其中:財政撥款支出802.31萬元,占100%。2016年財政撥款支出按用途劃分,包括:
  
(一)基本支出190.65萬元,占23.76%,同比增長3.35%。其中:工資福利支出97.51萬元,對個人和家庭的補助71.60萬元,商品和服務支出21.54萬元;
  
(二)項目支出決算611.66萬元,占76.24%,同比增長25.64%,主要支出項目有商品和服務支出565.45萬元、一般公共服務支出2萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.21萬元,比上年同期支出增加,原因是基建工程項目的增加。

二、2016年收入決算情況說明

2016年收入決算802.31萬元,同比增長17.31%,其中:財政撥款收入802.31萬元,占100%。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年支出決算802.31萬元,同比增長17.31%,增長原因主要是住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加以及大雁山基建項目的增加等。其中:財政撥款支出802.31萬元,占100%。2016年財政撥款支出按用途劃分,包括:
  
(一)基本支出190.65萬元,占23.76%,同比增長3.35%。其中:工資福利支出97.51萬元,對個人和家庭的補助71.60萬元,商品和服務支出21.54萬元;
  
(二)項目支出決算611.66萬元,占76.24%,同比增長25.64%,主要支出項目有商品和服務支出565.45萬元、一般公共服務支出2萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.21萬元,比上年同期支出增加,原因是基建工程項目的增加。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預算財政撥款收入802.31萬元,比年初預算數(shù)增加6.83萬元,增長0.86%;其中政府性基金預算財政撥款收入44.21萬元,比年初預算數(shù)增加44.21萬元,主要原因是用于大雁山基礎設施建設;一般公共預算財政撥款支出802.31萬元,比年初預算數(shù)增加6.83萬元,增長0.86%,其中政府性基金預算財政撥款支出44.21萬元比年初預算數(shù)增加44.21萬元,主要原因是用于大雁山基礎設施建設。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年支出決算802.31萬元,同比增長17.31%,增長原因主要是住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加以及大雁山基建項目的增加等。其中:財政撥款支出802.31萬元,占100%2016年財政撥款支出按用途劃分,包括:
  
(一)基本支出190.65萬元,占23.76%,同比增長3.35%。其中:工資福利支出97.51萬元,對個人和家庭的補助71.60萬元,商品和服務支出21.54萬元;
  
(二)項目支出決算611.66萬元,占76.24%,同比增長25.64%,主要支出項目有商品和服務支出565.45萬元、一般公共服務支出2萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.21萬元,比上年同期支出增加,原因是基建工程項目的增加。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

基本支出190.65萬元,占23.76%,同比增長3.35%。其中:工資福利支出97.51萬元,對個人和家庭的補助71.60萬元,商品和服務支出21.54萬元。

  、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    2016
年鶴山市旅游局用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計6.53萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0元,2016年發(fā)生因公出國(境)0次。

(二)公務用車購置費支出0元。

(三)公務用車運行維護費支出5.6萬元,2016年公務用車保有量1輛。

(四)公務接待費支出0.93萬元,2016年發(fā)生國內(nèi)接待22次,接待人數(shù)共200人次。主要包括旅游宣傳、活動接待等。
  “
三公”經(jīng)費增減變化原因:2016年“三公”經(jīng)費支出合計6.53萬元,比上年同期減少0.63萬元。其中:

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期減少0.77萬元,減少原因:今年沒有因公出國(境)經(jīng)費。

(二)公務用車購置費支出0萬元,與上年同期持平。

(三)公務用車運行維護費支出5.6萬元,較上年基本持平。

(四)公務接待費支出0.93萬元,較上年基本持平。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出122.28萬元,同比下降9.48%。

        (二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額3.59萬元,同比下降32.07%,其中:政府采購貨物支出3.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

       (三)國有資產(chǎn)占用情況

擁有公務用車1輛。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。