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鶴山市人民政府

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鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年度部門決算公開
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市本級2015年度部門決算公開


      

 

第一部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責(zé)

鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局是鶴山市人民政府綜合管理全市食品藥品監(jiān)管工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)食品(含食品添加劑、保健食品、酒類食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、依法可食用陸生野生動(dòng)物,下同)安全、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、市人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制,建立食品藥品重大信息直報(bào)制度,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理,組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制,貫徹落實(shí)國家、省、江門市食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案。組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作,統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息;組織開展食品安全重大專項(xiàng)治理和綜合檢查。組織實(shí)施國家和省制定的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃,根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件檢測體系,并開監(jiān)測置工作。配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的相關(guān)行政許可和監(jiān)督管理,組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)測聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和交易行;組織查處本區(qū)域內(nèi)的法行。監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置工作。負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。負(fù)責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品(以下稱特殊藥品)監(jiān)督管理。監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳工作、教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè)。指導(dǎo)鎮(zhèn)(街)食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政執(zhí)法行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。承擔(dān)市食品安全委員會(huì)日常工作,負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查市有關(guān)部門履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價(jià)。承辦市委、市政府、市食品安全委員會(huì)和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

市食品藥品監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)股(食安辦)、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥械安全監(jiān)管股、保化監(jiān)管股、政策法規(guī)股、稽查局等9個(gè)職能股室,設(shè)雅瑤食品藥品監(jiān)管所、龍口食品藥品監(jiān)管所、鶴城食品藥品監(jiān)管所、宅梧食品藥品監(jiān)管所4個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

本部門機(jī)關(guān)核定人員編制32名,其中行政編制17名,行政執(zhí)法專項(xiàng)編制15名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2名。核定4個(gè)食品藥品監(jiān)督管理所行政執(zhí)法專項(xiàng)編制34 名,2015年實(shí)有在職人員54名、離退休人員5名。

本部門沒有下屬單位。

 

 

 

第二部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算表

 

收入支出決算總表






公開01表

部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局





單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次


1

欄    次


2

一、財(cái)政撥款收入

1

976.49  

一、一般公共服務(wù)支出

14

2  

二、上級補(bǔ)助收入

2


二、外交支出

15


三、事業(yè)收入

3


三、國防支出

16


四、經(jīng)營收入

4


四、公共安全支出

17


五、附屬單位上繳收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6


六、科學(xué)技術(shù)支出

19



7


七、社會(huì)保障和就業(yè)支出

20

22.72  


8


八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

21

883.28 




九、住房保障支出


68.67




......



本年收入合計(jì)

9

976.49 

本年支出合計(jì)

22

 976.67

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10


                結(jié)余分配

23


         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

0.18 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24



12



25


合計(jì)

13

976.49  

合計(jì)

26

 976.67

 

 

 

收入決算表










公開02表

部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局  





單位:萬元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

976.67 

976.67 






201

 一般公共服務(wù)支出

2.00 

2.00 

0 

0 

0 

0 

0 

 208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

22.7 

22.7 

0 

0 

0 

0 

0 

 210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

883.10 

883.10 

0 

0 

0 

0 

0 

221

住房保障支出

68.67 

68.67 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

支出決算表









公開03表

部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 





單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

976.67 

832.99 

143.68 




201

 一般公共服務(wù)支出

2.00 

0 

2.00 

0 

0 

0 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

22.72 

22.72 

0 

0 

0 

0 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

883.28 

741.60 

141.68 

0 

0 

0 

221

住房保障支出

68.67 

68.67 

0 

0 

0 

0 

















 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表








公開04表

部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 





單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

976.49  

一、一般公共服務(wù)支出

15

2 

2 


二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2


二、外交支出

16





3


三、國防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科學(xué)技術(shù)支出

20





7


七、社會(huì)保障和就業(yè)支出

21

22.72 

22.72 



8


八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

22

883.28 

883.28 





九、住房保障支出


68.67

68.67





......





本年收入合計(jì)

9

976.49 

本年支出合計(jì)

23

976.67

976.67


年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

0.18 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24




      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

0.18 


25




        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12



26





13



27




合計(jì)

14

976.67 

合計(jì)

28

976.67  

976.67  


 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表







公開05表


部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局


單位:萬元


項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計(jì)

976.67

832.99

143.68


201

一般公共服務(wù)支出

2.00

0

2.00


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

22.72

22.72

0


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

883.28

741.6

141.68


221

住房保障支出

68.67

68.68

0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表







公開06表

部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 


單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 557.04

301

工資福利支出


302 

商品和服務(wù)支出


302 

商品和服務(wù)支出

 83.59

 303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 98.30

 303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


 310

其他資本性支出


 310

其他資本性支出

 94.05







人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

666.35

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

177.64

 

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表












公開07表

部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 








單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60.2

0

52.6

26.60

26.00

7.60

55.7

 0

 50.66

 26.60

 24.06

 5.04

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表









公開08表

部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局  





單位:萬元

項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)























































 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表












公開09表

部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局  








單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60.2

0

52.6

26.60

26.00

7.60

55.7

 0

 50.66

 26.60

 24.06

 5.04

 

第三部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明

2015年支出決算976.49萬元,其中:財(cái)政撥款支出976.49萬元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出833.00萬元,占85.31%,其中:工資福利支出557.05萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98.30萬元,商品和服務(wù)支出83.60萬元,其他資本性支出等支出94.05萬元;項(xiàng)目支出決算883.10萬元,占90.44%,主要支出項(xiàng)目有公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、計(jì)劃生育事務(wù)、食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年總收入976.67萬元,其中財(cái)政撥款收入976.49萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.18萬元,支出總計(jì)976.67萬元。其中一般公共服務(wù)支出2萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出22.72萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育883.28萬元,住房保障支出68.67萬元。

二、2015年收入決算情況說明

2015年收入決算976.49萬元,其中:財(cái)政撥款收入976.49萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

1、基本支出833萬元,占85.29%,其中:工資福利支出557萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.3萬元,商品和服務(wù)支出27.3萬元,其他資本性支出等支出94.1萬元;

2、項(xiàng)目支出143.67萬元,占14.71%。按支出功能科目劃分,其中一般公共服務(wù)支出2.00萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出141.67萬元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入976.67萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加112.95萬元,增長13.08%,主要原因是人員增加,基本支出相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與年初預(yù)算數(shù)保持一致。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出976.67萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加112.95萬元,增長13.08%,主要原因是人員增加,基本支出相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)保持一致。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算支出143.68萬元,其中:一般公共服務(wù)支出2.00萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出141.68萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出833.00萬元,其中食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出714.86萬元,占85.82%。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共55.70萬元,具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.66萬元,主要包括:(1)更新購置小車2輛,購置支出26.6萬元;(2)公務(wù)車保有量7輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.06萬元,平均每輛3.44萬元。有關(guān)情況:食品藥品監(jiān)管體制改革后,下設(shè)派出機(jī)構(gòu)4個(gè),承擔(dān)監(jiān)管職能大幅增加,執(zhí)法任務(wù)繁重,車輛使用頻密。主要包括用于支付燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.04萬元,主要用于包括按有關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,主要用于上級部門對我市食品藥品工作的檢查、各市區(qū)學(xué)習(xí)交流的接待支出等。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)177.64萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本局政府采購支出46.62萬元,主要用于執(zhí)法裝備提升和信息化建設(shè)等。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

2015年國有資產(chǎn)年初數(shù)為158.31萬元,年末數(shù)為248.97萬元。本部門單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1、績效管理工作總體情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。從評價(jià)情況來看,年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出

 

市本級2015年度部門決算公開報(bào)表.xlsx