国产一级A级高清性较视频_亚洲产在线精品亚洲第一站1_亚洲午夜福利AV不卡在线_2020国产在视频线自在拍

鶴山市人民政府

國徽

鶴山市人民政府

走進鶴山 政務動態(tài) 政務公開 政民互動 領導之窗 工作機構 政務服務 視頻鶴山
2016年度鶴山市社會保險基金管理局部門決算公開
【字體: 】【 打印】 【 關閉
分享到:

目       錄    

 

        第一部分   鶴山市社會保險基金管理局概況

       (一)部門主要職能

       (二)機構設置

       第二部分  鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算表

       一、收入支出決算總表

       二、收入決算表

       三、支出決算表

       四、財政撥款收入支出決算總表

       五、一般公共預算財政撥款支出決算表

       六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

       七、財政撥款“三公”經費支出決算表

       八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

       九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

       第三部分  鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明
   

       第四部分  名詞解釋

 
   

       第一部分  鶴山市社會保險基金管理局概況

       (一) 部門主要職能

       鶴山市社會保險基金管理局(以下簡稱鶴山市社保局)是主管全市社會保險業(yè)務經辦工作的職能部門。主要職責:

       1.貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。

       2.配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標任務;執(zhí)行社會保險基金預算和財務會計、統(tǒng)計制度,負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作。

       3.負責社會保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內部控制、檔案管理等工作。

       4.負責社會保險信息系統(tǒng)及經辦服務網絡的維護,負責本市各項社會保險數據信息的采集、統(tǒng)計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。

       5.負責城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和大病保險、補充醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險經辦工作。

       6.開展新型農村(被征地農民)養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經辦工作。

       7.負責社會保險經辦服務宣傳和培訓工作,在市人力資源和社會保障局的組織下,協助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。

       8.承辦市人民政府、市人社局交辦的其他事項。

       (二)機構設置

       1.按照部門決算編報要求,納入社保局2016年度部門決算編報范圍的單位共1個,本部門沒有下屬單位。

       2.本部門內設機構、人員構成情況:鶴山市社保局內設辦公室、計劃財務股、社會保險關系股、職工養(yǎng)老失業(yè)待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、職工醫(yī)療生育工傷待遇股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇股、信息管理股、稽核內審股9個職能股室。在職人員編制37人,實有37人,退休12人。


   

       第二部分   鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算表(見附件)

      
   

       第三部分   鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明

       一、2016年度收入支出決算總體情況說明

       (一)年度收入總體情況

       鶴山市社保局2016年度收入1690.22萬元,其中:財政撥款收入1689.48萬元,其他收入0.74萬元。具體情況如下:

       財政撥款收入1689.48萬元,比年初預算數(由于財政對社會保險基金的補助在各鎮(zhèn)街列支,不納入本部門決算收支數,故2016年收支預算數實為1740.51萬元)減少51.03萬元,下降2.93%。主要原因:一是壓減了專項支出29.95萬元;二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高。其他收入為本部門基本戶收入。

       (二)年度支出總體情況

        1.社會保障和就業(yè)支出1610.33萬元,主要支出項目有社會保險經辦機構管理經費、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會保障和就業(yè)支出,比年初預算數(實為1666.66萬元)減少56.33萬元,下降3.38%,主要原因:一是壓減了專項支出29.95萬元;二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高。

       2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.42萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療費、計生獎勵金,比年初預算數(實為26.85萬元)減少0.43萬元,下降1.60%,主要是由于人員變動所致。

       3.住房保障支出52.73萬元,主要用于支付單位職工住房公積金,比年初預算數增加5.73萬元,增長12.19%,主要原因是隨著職工工資晉升,住房公積金標準略有提高。

       4.其他支出0.07萬元。該項目為基本戶支出。

       二、2016年收入決算情況說明

       2016年度收入合計1690.22萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1689.48萬元,比年初預算數減少51.03萬元,下降2.93%,主要原因:一是壓減了專項支出;二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高;其他收入0.74萬元。

       三、2016年度支出決算情況說明

       2016年度支出決算1689.55萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出1689.48萬元,比年初預算數減少51.03萬元,下降2.93%,主要原因:一是壓減了專項支出;二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高;其他支出0.07萬元。

       分功能科目來看,社會保障和就業(yè)支出1610.33萬元,主要用于社會保險經辦機構管理經費、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會保障和就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.42萬元,主要用于行政單位醫(yī)療費、計生獎勵金;住房保障支出52.73萬元,主要用于支付單位職工住房公積金;其他支出0.07萬元。

       四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

       一般公共預算財政撥款收入1689.48萬元,比年初預算數減少51.03萬元,下降2.93%,主要原因:一是壓減了專項支出;二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高。

      一般公共預算財政撥款支出1689.48萬元,比年初預算數減少51.03萬元,下降2.93%,主要原因:一是壓減了專項支出;二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高。

       五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

       2016年度財政撥款支出合計1689.48萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出1689.48萬元,比年初預算數減少51.03萬元,下降2.93%,主要原因:一是壓減了專項支出;二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高。

       分功能科目來看,社會保障和就業(yè)支出1610.33萬元,主要用于社會保險經辦機構管理經費、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會保障和就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.42萬元,主要用于行政單位醫(yī)療費、計生獎勵金;住房保障支出52.73萬元,主要用于支付單位職工住房公積金;

       六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算800.34萬元,其中:工資福利支出504.94萬元,對個人和家庭的補助215.39萬元,商品和服務支出80.01萬元,比年初預算數增加29.83萬元,增長3.87%。主要原因是2016年增加了住房改革補貼,并從2015年10月起補發(fā)。

       七、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

       2016年“三公經費”財政撥款支出共 15.17萬元,具體情況如下:

       1.2016年因公出國(境)經費支出0元。

       2.公務用車購置及運行維護費支出共7.88萬元,主要包括:(1)2016沒有報廢和更新購置車輛;(2)公務車保有量3輛(其中2輛未過戶),全年運行維護費支出7.88萬元,平均每輛 2.63萬元。比去年同期減少5.14萬元,下降39.48%。減少原因:按照《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》,我局對公務用車實行定點維修,實行一車一油卡管理,定點加油,燃油費實行定額支出。嚴格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關公車使用的規(guī)定,不準違反規(guī)定使用公車,嚴禁公車私用。

       3.公務接待費支出7.29萬元,國內公務接待63批次,767人,主要用于本部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出,比去年同期減少0.06萬元,下降0.82%。減少原因:為規(guī)范和加強財務管理工作,厲行節(jié)約,杜絕浪費,我局嚴格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》,規(guī)范公務接待費支出的管理。一是辦公室負責接待工作的組織、安排和協調,統(tǒng)一管理接待費用開支標準。二是公務接待實行“領導負責、對口接待、堅持標準、從嚴控制”的原則,嚴格按規(guī)定標準接待,杜絕鋪張浪費。三是公務接待費用原則上以公務卡支付,憑發(fā)票回單位辦理報銷手續(xù)。

       八、其他重要事項的情況說明

       (一)機關運行經費支出情況

       2016年機關運行經費80.1萬元,比上年減少19.97萬元,下降19.96%。主要原因:一是2016年公用經費標準由人均14250元降至13000元;二是減少了保安人員服務費支出月13.44萬元。

       (二)政府采購支出情況說明

       2016年本部門政府采購支出總額44.98萬元,其中:政府采購貨物支出22.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.98萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額44.98萬元,占政府采購支出總額的100%。

       (三)國有資產占用情況

       2016年末,本部門國有車輛1輛,為一般公務用車(用于機要通信、應急工作)。

       (四)預算績效管理工作開展情況

        2016年本部門沒有開展預算績效評價管理工作。


   

       第四部分  名詞解釋

       一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

       二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

       三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

       四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

       五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業(yè)收入”“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

       六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

       七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        八、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


   


   

 附件:2016年度鶴山市社會保險基金管理局部門決算公開表格.XLSX    

                     2016年社保基金決算公開(財政表格).XLS