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鶴山市人民政府

國(guó)徽

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走進(jìn)鶴山 政務(wù)動(dòng)態(tài) 政務(wù)公開 政民互動(dòng) 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機(jī)構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
2015年度鶴山市教育局部門決算
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第一部分  鶴山市教育局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

 

第二部分   鶴山市教育局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第三部分   鶴山市教育局2015年部門決算情況說(shuō)明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   鶴山市教育局概況

 

一 、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)教育工作方針、政策和法律法規(guī),加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督;起草地方性的教育規(guī)章制度,并組織實(shí)施。    

(二)編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)和發(fā)展研究,負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。    

(三)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育工作,負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估,檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況;指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。    

(四)指導(dǎo)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作,協(xié)同有關(guān)部門學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。 

(五)組織和指導(dǎo)對(duì)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。  

(六)負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作,規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍,加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)。   

(七)負(fù)責(zé)學(xué)校的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核。   

(八)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批管理。   

(九)完成市委、市政府和上級(jí)教育行政部門交辦的其他事項(xiàng)。

 

二 、部門決算單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):教育局設(shè)8個(gè)職能股(室):辦公室、人事股(掛教育工會(huì)牌子)、計(jì)財(cái)股、教育股、招生考試辦公室、教育督導(dǎo)室(掛人民政府教育督導(dǎo)室牌子)、教育技術(shù)裝備辦公室、教研室。

下轄8間市直學(xué)校(鶴山市第一中學(xué)、鶴山市鶴華中學(xué)、鶴山市紀(jì)元中學(xué)、鶴山市第二中學(xué)、鶴山市第三中學(xué)、鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、鶴山市廣播電視大學(xué)、鶴山市特殊教育學(xué)校),各學(xué)校為獨(dú)立核算單位。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   鶴山市教育局2015年部門決算表

 

收入支出決算總表






公開01表

部門:鶴山市教育局





單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次


1

欄    次


2

一、財(cái)政撥款收入

1

1106.51

一、一般公共服務(wù)支出

29


二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2


二、外交支出

30


三、事業(yè)收入

3


三、國(guó)防支出

31


四、經(jīng)營(yíng)收入

4


四、公共安全支出

32


五、附屬單位上繳收入

5


五、教育支出

33

3919.05

六、其他收入

6

3074.04

六、科學(xué)技術(shù)支出

34



7


七、文化體育與傳媒支出

35



8


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

36

207.70


9


九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

37

37.76


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

38



11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

39



12


十二、農(nóng)林水支出

40



13


十三、交通運(yùn)輸支出

41



14


十四、資源勘探信息等支出

42



15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地區(qū)支出

45



18


十八、國(guó)土海洋氣象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

56.97


20


二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

48



21


二十一、國(guó)債還本付息支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合計(jì)

24

4180.55

本年支出合計(jì)

52

4221.48

   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

25


          結(jié)余分配

53


   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26

40.93

         年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

54



27



55


合計(jì)

28

4221.48

合計(jì)

56

4221.48

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

收入決算表











公開02表


部門:鶴山市教育局







單位:萬(wàn)元


項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

4,180.55

1,106.51





3,074.04


205

教育支出

3,878.12

804.08





3,074.04


20501

教育管理事務(wù)

491.40

491.40





0.00


2050101

  行政運(yùn)行

324.90

324.90





0.00


2050102

  一般行政管理事務(wù)

10.35

10.35





0.00


2050103

  機(jī)關(guān)服務(wù)

156.16

156.16





0.00


20502

普通教育

3,325.17

251.13





3,074.04


2050202

  小學(xué)教育

37.00

37.00





0.00


2050203

  初中教育

2,307.38

0.00





2,307.38


2050204

  高中教育

625.45

7.07





618.38


2050299

  其他普通教育支出

355.34

207.06





148.28


20503

職業(yè)教育

5.93

5.93





0.00


2050302

  中專教育

5.93

5.93





0.00


20509

教育費(fèi)附加安排的支出

55.61

55.61





0.00


2050999

  其他教育費(fèi)附加安排的支出

55.61

55.61





0.00


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

207.70

207.70





0.00


20805

行政事業(yè)單位離退休

207.15

207.15





0.00


2080501

  歸口管理的行政單位離退休

166.70

166.70





0.00


2080502

  事業(yè)單位離退休

40.45

40.45





0.00


20808

撫恤

0.55

0.55





0.00


2080801

  死亡撫恤

0.55

0.55





0.00


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

37.76

37.76





0.00


21005

醫(yī)療保障

32.49

32.49





0.00


2100501

  行政單位醫(yī)療

28.06

28.06





0.00


2100502

  事業(yè)單位醫(yī)療

4.43

4.43





0.00


21007

計(jì)劃生育事務(wù)

5.26

5.26





0.00


2100717

  計(jì)劃生育服務(wù)

5.26

5.26





0.00


221

住房保障支出

56.97

56.97





0.00


22102

住房改革支出

56.97

56.97





0.00


2210201

  住房公積金

56.97

56.97





0.00


注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


 

支出決算表










公開03表


部門:鶴山市教育局






單位:萬(wàn)元


項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

4,221.48

976.06

3,245.42





205

教育支出

3,919.05

673.63

3,245.42





20501

教育管理事務(wù)

491.40

491.40

0.00





2050101

  行政運(yùn)行

324.90

324.90

0.00





2050102

  一般行政管理事務(wù)

10.35

10.35

0.00





2050103

  機(jī)關(guān)服務(wù)

156.16

156.16

0.00





20502

普通教育

3,366.10

120.68

3,245.42





2050202

  小學(xué)教育

37.00

0.00

37.00





2050203

  初中教育

2,338.38

0.00

2,338.38





2050204

  高中教育

625.45

7.07

618.38





2050299

  其他普通教育支出

365.27

113.61

251.66





20503

職業(yè)教育

5.93

5.93

0.00





2050302

  中專教育

5.93

5.93

0.00





20509

教育費(fèi)附加安排的支出

55.61

55.61

0.00





2050999

  其他教育費(fèi)附加安排的支出

55.61

55.61

0.00





208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

207.70

207.70

0.00





20805

行政事業(yè)單位離退休

207.15

207.15

0.00





2080501

  歸口管理的行政單位離退休

166.70

166.70

0.00





2080502

  事業(yè)單位離退休

40.45

40.45

0.00





20808

撫恤

0.55

0.55

0.00





2080801

  死亡撫恤

0.55

0.55

0.00





210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

37.76

37.76

0.00





21005

醫(yī)療保障

32.49

32.49

0.00





2100501

  行政單位醫(yī)療

28.06

28.06

0.00





2100502

  事業(yè)單位醫(yī)療

4.43

4.43

0.00





21007

計(jì)劃生育事務(wù)

5.26

5.26

0.00





2100717

  計(jì)劃生育服務(wù)

5.26

5.26

0.00





221

住房保障支出

56.97

56.97

0.00





22102

住房改革支出

56.97

56.97

0.00





2210201

  住房公積金

56.97

56.97

0.00





注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表








公開04表

部門:鶴山市教育局







單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1106.51

一、一般公共服務(wù)支出

30




二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2


二、外交支出

31





3


三、國(guó)防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

845.01

845.01



6


六、科學(xué)技術(shù)支出

35





7


七、文化體育與傳媒支出

36





8


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

37

207.70

207.70



9


九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

38

37.76

37.76



10


十、節(jié)能環(huán)保支出

39





11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40





12


十二、農(nóng)林水支出

41





13


十三、交通運(yùn)輸支出

42





14


十四、資源勘探信息等支出

43





15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地區(qū)支出

46





18


十八、國(guó)土海洋氣象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

56.97

56.97



20


二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

49





21


二十一、國(guó)債還本付息支出

50





22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合計(jì)

24

1106.51

本年支出合計(jì)

53

1147.44


年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

40.93

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

54




  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

26

40.93


55




政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

27



56





28



57




合計(jì)

29

1147.44

合計(jì)

58

1147.44


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






公開05表


部門:鶴山市教育局


     單位:萬(wàn)元


項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計(jì)

1,147.44

976.06

171.38


205

教育支出

845.01

673.63

171.38


20501

教育管理事務(wù)

491.40

491.40

0.00


2050101

  行政運(yùn)行

324.90

324.90

0.00


2050102

  一般行政管理事務(wù)

10.35

10.35

0.00


2050103

  機(jī)關(guān)服務(wù)

156.16

156.16

0.00


20502

普通教育

292.06

120.68

171.38


2050202

  小學(xué)教育

37.00

0.00

37.00


2050203

  初中教育

31.00

0.00

31.00


2050204

  高中教育

7.07

7.07

0.00


2050299

  其他普通教育支出

216.99

113.61

103.38


20503

職業(yè)教育

5.93

5.93

0.00


2050302

  中專教育

5.93

5.93

0.00


20509

教育費(fèi)附加安排的支出

55.61

55.61

0.00


2050999

  其他教育費(fèi)附加安排的支出

55.61

55.61

0.00


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

207.70

207.70

0.00


20805

行政事業(yè)單位離退休

207.15

207.15

0.00


2080501

  歸口管理的行政單位離退休

166.70

166.70

0.00


2080502

  事業(yè)單位離退休

40.45

40.45

0.00


20808

撫恤

0.55

0.55

0.00


2080801

  死亡撫恤

0.55

0.55

0.00


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

37.76

37.76

0.00


21005

醫(yī)療保障

32.49

32.49

0.00


2100501

  行政單位醫(yī)療

28.06

28.06

0.00


2100502

  事業(yè)單位醫(yī)療

4.43

4.43

0.00


21007

計(jì)劃生育事務(wù)

5.26

5.26

0.00


2100717

  計(jì)劃生育服務(wù)

5.26

5.26

0.00


221

住房保障支出

56.97

56.97

0.00


22102

住房改革支出

56.97

56.97

0.00


2210201

  住房公積金

56.97

56.97

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。









 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表







公開06表


部門:鶴山市教育局




單位:萬(wàn)元


人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)


經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額


301

工資福利支出

441.30

302

商品和服務(wù)支出

207.35


30101

  基本工資

312.37

30201

  辦公費(fèi)

17.34


30102

  津貼補(bǔ)貼

30.10

30202

  印刷費(fèi)

13.90


30103

  獎(jiǎng)金

3.05

30203

  咨詢費(fèi)

2.00


30104

  社會(huì)保障繳費(fèi)

56.58

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.02


30199

  其他工資福利支出

39.20

30206

  電費(fèi)

6.36


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

325.36

30207

  郵電費(fèi)

10.45


30301

  離休費(fèi)

7.18

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

1.38


30302

  退休費(fèi)

199.97

30211

  差旅費(fèi)

1.27


30304

  撫恤金

0.55

30213

維修(護(hù))費(fèi)

6.31


30305

  生活補(bǔ)助

2.82

30215

  會(huì)議費(fèi)

0.89


30307

  醫(yī)療費(fèi)

32.70

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

26.84


30308

  助學(xué)金

19.90

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

6.32


30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

5.26

30218

  專用材料費(fèi)

3.36


30311

  住房公積金

56.97

30226

  勞務(wù)費(fèi)

7.55





30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

11.17





30239

  其他交通費(fèi)用

1.71





30299

  其他商品和服務(wù)支出

90.47





310

其他資本性支出

2.05





31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

2.05


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

766.66

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

209.40


 

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表












公開07表

部門:

鶴山市教育局 







單位:萬(wàn)元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
  購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
  運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
  購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
  運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.64

0.00

7.22

0.00

7.22

6.42

17.49

0.00

11.17

0.00

11.17

6.32

注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


















 



政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表










公開08表


部門:鶴山市教育局






單位:萬(wàn)元


項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

 

 


 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表










 公開09表

部門:鶴山市教育局








單位:萬(wàn)元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
  購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
  運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.64

0.00

7.22

0.00

7.22

6.42

17.49

0.00

11.17

0.00

11.17

6.32

 

第三部分   鶴山市教育局2015年部門決算情況說(shuō)明

 

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2015年度部門收入決算4,180.55萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,106.51萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)減少18.84萬(wàn)元,減少1.67%,主要原因是死亡撫恤金、人員變動(dòng)導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)減少;其他收入3,074.04萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加2,449.08萬(wàn)元,增加391.87%,主要原因是2015年為鶴山市教育現(xiàn)代化建設(shè)驗(yàn)收年,我市利用教育財(cái)政專戶資金加大對(duì)全市學(xué)校的投入,因我局為教育統(tǒng)籌部門,因此學(xué)校該部分資金收支情況反映在決算中。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.93萬(wàn)元,分別為2012年進(jìn)城務(wù)工子女中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金補(bǔ)助二中教師集體宿舍工程31萬(wàn)元(已完成支付);2012年基礎(chǔ)教育省級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金9.93萬(wàn)元(于2015年已用于鶴城鎮(zhèn)三堡小學(xué)設(shè)備采購(gòu))。

2015年度部門支出決算4,221.48萬(wàn)元,其中:教育支出3,919.05萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加2,470.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)170.46%,主要原因是我市利用教育財(cái)政專戶資金加大對(duì)全市學(xué)校的教育現(xiàn)代化建設(shè)投入;社會(huì)保障和就業(yè)支出207.70萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加30.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.28%,主要原因是我市4所市直幼兒園退休人員生活補(bǔ)貼功能分類科目由學(xué)前教育調(diào)整至歸口管理的行政單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.76萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加5.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.18%,主要原因是醫(yī)療保障繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金的提高;住房保障支出56.97萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加6.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.39%,主要原因是人員方面的調(diào)資,住房公積金相應(yīng)提高。

 

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

全年收入合計(jì)4,180.55萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,106.51萬(wàn)元,占比26.47%;其他收入3,074.04萬(wàn)元,占比73.53%(該項(xiàng)資金為我市教育財(cái)政專戶資金,為2014年前高中擇校費(fèi)資金收入及市贊助建校緩交資金收入,由我局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排,全部嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付形式撥付用于學(xué)校建設(shè))。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

全年支出合計(jì)4,221.48萬(wàn)元,其中:基本支出976.06萬(wàn)元,占比23.12%;項(xiàng)目支出3,245.42萬(wàn)元,占比76.88%(為市教育財(cái)政專戶安排于學(xué)校使用的項(xiàng)目資金、中小學(xué)常規(guī)教學(xué)儀器設(shè)備、教育資源公共服務(wù)平臺(tái)采購(gòu)、珠三角地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育階段配齊《新華字典》項(xiàng)目采購(gòu)等)。

 

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入決算1,106.51萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,106.51萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少5,778.37萬(wàn)元,下降83.93%,主要原因是我局年初預(yù)算數(shù)包括全市教育統(tǒng)籌部分資金,2015年決算為本級(jí)決算數(shù),統(tǒng)計(jì)口徑不一致。

2015年度財(cái)政撥款支出決算1,147.44萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少5,737.44萬(wàn)元,下降83.33%,主要原因是我局年初預(yù)算數(shù)包括全市教育統(tǒng)籌部分資金,2015年決算為本級(jí)決算數(shù),統(tǒng)計(jì)口徑不一致。其中:教育支出845.01萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出207.70萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.76萬(wàn)元;住房保障支出56.97萬(wàn)元。

 

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

按功能分類科目細(xì)分至類、款,具體情況如下:

(一)教育支出845.01萬(wàn)元,其中:教育管理事務(wù)491.40萬(wàn)元;普通教育292.06萬(wàn)元;職業(yè)教育5.93萬(wàn)元。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出207.70萬(wàn)元,其中:行政事業(yè)單位離退休207.15萬(wàn)元;撫恤0.55萬(wàn)元。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.76萬(wàn)元,其中:醫(yī)療保障32.49萬(wàn)元;計(jì)劃生育事務(wù)5.26萬(wàn)元。

(四)住房保障支出56.97萬(wàn)元,其中住房改革支出56.97萬(wàn)元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出976.06萬(wàn)元,其中:工資福利支出441.30萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出207.35萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助325.36萬(wàn)元;其他資本性支出2.05萬(wàn)元。

 

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2015年 “三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共17.49萬(wàn)元,具體情況如下:

(一)因公出(國(guó))境費(fèi)支出0萬(wàn)元;

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出共11.17萬(wàn)元,包括:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.17萬(wàn)元,公務(wù)用車保有量2輛,平均每輛5.58萬(wàn)元。比上年增加3.95萬(wàn)元,增加原因:因2015年為我市教育創(chuàng)現(xiàn)重要年份,按“創(chuàng)現(xiàn)”工作要求,局機(jī)關(guān)人員需加大對(duì)全市中小學(xué)校、幼兒園督導(dǎo)的檢查力度,故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出6.32萬(wàn)元,主要用于上級(jí)、同級(jí)部門交流接待費(fèi)用、鄰近縣市的業(yè)務(wù)交流等。比上年減少0.1萬(wàn)元,減少原因:認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約規(guī)范公務(wù)活動(dòng),減少公務(wù)開支。

 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.40萬(wàn)元,比2014年增加97.86萬(wàn)元,增幅87.73%。主要原因是:該年為鶴山市教育現(xiàn)代化建設(shè)驗(yàn)收年,局機(jī)關(guān)人員經(jīng)常深入全市中小學(xué)開展各項(xiàng)創(chuàng)建工作督導(dǎo)檢查,同時(shí)通過(guò)“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”形式進(jìn)一步加大全市教育行政干部和各校校長(zhǎng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度。另外,為豐富我市中小學(xué)學(xué)生文體活動(dòng),大力推進(jìn)素質(zhì)教育,2015年我市相繼舉辦元旦文藝活動(dòng)、初中籃球賽、中小學(xué)學(xué)生乒乓球賽、校園詠春操等全市性活動(dòng)比賽。故本年度部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅增加。

 

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額275.521萬(wàn)元,包括政府采購(gòu)貨物支出275.521萬(wàn)元。分別為中小學(xué)常規(guī)教學(xué)儀器設(shè)備項(xiàng)目采購(gòu)72.312萬(wàn)元、教育資源公共服務(wù)平臺(tái)采購(gòu)(第一期)196.216萬(wàn)元、辦公自動(dòng)化設(shè)備6.993萬(wàn)元。

 

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);其他用車1輛為教研室所有,主要用于教研員開展教學(xué)教研活動(dòng)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2015年,本部門共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目(樓沖小學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè))進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目金額200萬(wàn)元???jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,該項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。