2014年鶴山市發(fā)改局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),研究分析財政、金融等方面情況,研究經(jīng)濟體制改革重大問題,提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施,承擔(dān)規(guī)劃重點建設(shè)項目布局的責(zé)任,負(fù)責(zé)社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃,承擔(dān)市公共資源交易工作委員會的日常工作等。本局納入部門預(yù)算編制。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市發(fā)展和改革局實有在編人數(shù)24人(其中:工勤人員2人),離退休人員33人(其中:本局離退休22人,原物資局11人)。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,加強經(jīng)濟運行監(jiān)督分析,加強投資宏觀管理,調(diào)控全社會投資總規(guī)模;指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革;加強對放開市場價格監(jiān)管和價格檢查監(jiān)督等工作任務(wù)。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算636.62萬元。其中:公共財政預(yù)算收入636.62萬元。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算636.62萬元。其中:財政撥款支出636.62萬元。包括:
(一)基本支出567.56萬元,占89.15%,主要為:工資福利支出282.01萬元,對個人和家庭的補助244.44萬元,商品和服務(wù)支出41.12萬元;
(二)項目支出69.06萬元,占10.85%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出45.72萬元,主要支出項目有:一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、物價管理、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出,支出比上年同期有所減少,其原因是“三公”經(jīng)費支出減少。
2. 其他支出(省、市下達的扶持資金)23.35萬元。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2014年鶴山市發(fā)展和改革局財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費用、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計29.32萬元:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出17.59萬元。2014年公務(wù)用車保有量5輛,車輛保險費、車輛維護(修)費、汽車燃料費、車船稅、路(橋)費等支出。
(四)公務(wù)接待費支出11.73萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待100批次,接待人數(shù)共800人次,主要包括上級部門下鄉(xiāng)調(diào)研的接待費用、鄰近縣市的業(yè)務(wù)交流接待費用等。
“三公”經(jīng)費增減的原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計29.32萬元,比上年同期減少17.95萬元。其中:
(一)公務(wù)用車運行維護費支出17.59萬元,比上年同期減少12.36萬元,減少的原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定所致。
(二)公務(wù)接待費支出11.73萬元,比上年同期減少5.59萬元,減少的原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定所致。
2014年部門決算公開表格下載
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