【2015.1】鶴山市十四屆人大五次會議文件
鶴山市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報告
2015年1月29日在市十四屆人大五次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
各位代表:
受市人民政府委托,我向大會報告鶴山市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案,請予審議。
一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況
2014年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及人大常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財政工作堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),貫徹實施積極財政政策,狠抓增收節(jié)支,深化財政改革,全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險,全市經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì),財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,圓滿完成了市十四屆人大四次會議確定的預(yù)算任務(wù)。
(一)2014年地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
全市地方公共財政預(yù)算收入累計實現(xiàn)214,426萬元,完成年度預(yù)算的101.88%,比上年增收25,669萬元,增長13.60%;地方公共財政預(yù)算支出累計實現(xiàn)234,157萬元,完成年度預(yù)算的104.36%,比上年增支17,101萬元,增長7.88%。
地方公共財政預(yù)算收入214,426萬元,加上返還性收入17,247萬元,財力性轉(zhuǎn)移支付收入25,250萬元,上年結(jié)余17,018萬元,調(diào)入資金529萬元,收入合計274,470萬元;地方公共財政預(yù)算支出234,157萬元,上解支出22,770萬元,債券還本支出490萬元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出17,053萬元(其中:凈結(jié)余333萬元),收支相抵,實現(xiàn)平衡,略有結(jié)余。
(二)2014年地方財政基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市地方財政基金預(yù)算收入49,047萬元,完成年度預(yù)算的98.29%,比上年減收101,026萬元,下降67.32%;地方財政基金預(yù)算支出53,398萬元,完成年度預(yù)算的107.37%,比上年減支98,247萬元,下降64.79%。加上上級補助收入6729萬元,上年結(jié)余20,977萬元,全年基金預(yù)算總收入76,753萬元,收支相抵,年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金23,355萬元。
二、2014年財政主要工作
2014年,我市財政工作面臨眾多困難,是近年來財政收入形勢最嚴峻的一年,主要表現(xiàn)在:受實體經(jīng)濟發(fā)展影響,財政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高;受剛性支出需求因素影響,財政保障壓力日益劇增;受國家對地方債務(wù)管控政策影響,政府融資難度越來越大。面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢,全市財政部門緊密圍繞市委六大核心任務(wù),主動作為、強力攻堅,認真落實市十四屆人大四次會議有關(guān)決議,堅持在財源培植上求突破,在征管方式上求創(chuàng)新,在監(jiān)督管理上求精細,在資金安排上求績效,確保財政各項工作取得新成績。
(一)廣辟財源,優(yōu)化支出,財政收支規(guī)模突破20億大關(guān)。堅持“保增長”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓,始終把組織收入放在首位,協(xié)同稅務(wù)部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控,跟蹤檢查稅收征收進度;及早分解鎮(zhèn)級收入目標任務(wù),完善收入目標考核激勵機制,開展鎮(zhèn)級財政專題調(diào)研,形成鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制方案,調(diào)動各鎮(zhèn)(街)征收積極性;加大正稅清費力度,將非稅收入納入預(yù)算管理,穩(wěn)步推進信息化建設(shè),落實源頭管控、以票控收,提高非稅收入繳庫效率。全市經(jīng)濟運行順利渡過了上半年低位開局的困境,實現(xiàn)經(jīng)濟增速逐季向好,財政收入平穩(wěn)增長。同時,樹立“過緊日子”的思想,按照“壓、控、減、清”的要求,建立嚴控“三公”經(jīng)費的長效機制,大力控制和壓縮一般性支出,2014年全市安排“三公”經(jīng)費支出5449萬元(全口徑),比上年同期下降16.46%。嚴格執(zhí)行出國經(jīng)費先行審批制度,經(jīng)費支出實行國庫集中支付和公務(wù)卡結(jié)算;從嚴控制公務(wù)用車數(shù)量,暫停一般公務(wù)用車配備,開展專項行動集中清理、拍賣、報廢超標違規(guī)車輛,舉辦五場拍賣會成交338輛,拍賣成交額共3054萬元;制定市直機關(guān)和事業(yè)單位會議費、差旅費和培訓(xùn)費等管理辦法,規(guī)范接待形式,嚴格接待標準,落實公務(wù)接待經(jīng)費單列制度,實行專項管理、專門科目核算反映。
(二)強化調(diào)控,創(chuàng)新扶持,助推實體經(jīng)濟取得新成效。以發(fā)展實體經(jīng)濟為主線,充分發(fā)揮財政職能,全面落實積極財政政策和促進經(jīng)濟發(fā)展的各項措施。一是加速推進重點項目建設(shè)。投入資金1735萬元專項用于江門大道北線鶴山連接線項目征地拆遷,投入6924萬元實施沙坪河南岸綜合整治、鶴山公園、城市綠道、城市農(nóng)村道路和公共基礎(chǔ)設(shè)施工程,投入11175萬元實施沙坪河下游河道治理和小型農(nóng)田水利重點項目,投入8112萬元實施教育、公安、國防大廈、婦幼保障院、環(huán)保檔案大樓、實驗中學(xué)等基建項目,改善我市公共事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后現(xiàn)狀。發(fā)揮財政融資平臺作用,大力推進融資發(fā)債工作,推動工業(yè)城園區(qū)道路、污水處理廠、物流港500萬噸貨運站場和疏港主干道等工程建設(shè),全力配合省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園申報工作。二是創(chuàng)新措施扶持企業(yè)發(fā)展。市本級財政落實中小企業(yè)扶持資金2012萬元,劃撥上級補助資金2551萬元,著力扶持企業(yè)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級、自主創(chuàng)新增資擴產(chǎn)、開拓國際市場。實施“三促一幫”措施,落實300萬元風(fēng)險補償金推進“助保金”貸款業(yè)務(wù),支持銀行降低擔保條件為企業(yè)提供融資服務(wù),緩解中小企業(yè)融資難問題;設(shè)立資金資助中小企業(yè)參與信用評級,支持金融機構(gòu)給予信用較高的企業(yè)授信審批、貸款方面的優(yōu)惠服務(wù);實施誠信綠卡計劃,給予骨干企業(yè)資金、科技、土地以及政府采購等方面的優(yōu)先扶持,幫助其做大做強。
(三)科學(xué)調(diào)度,理財為民,公共財政覆蓋達到新水平。全年投入民生支出13.07億元,比上年增長4.23%,十項民生實事全面完成。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。2014年再次提高城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標準,安排免費義務(wù)教育資金5867萬元,同比上年增長26.9%。助力教育“創(chuàng)現(xiàn)”成功,積極推進教育服務(wù)均等化,發(fā)放各類教育助學(xué)金和獎補資金1163萬元,落實山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼2455萬元。市、鎮(zhèn)財政負擔326萬元對校車運營費用實行“保底”政策,規(guī)范校車經(jīng)營管理。二是健全社會保障體系。采取無償調(diào)配閑置國有資產(chǎn)和投入資金850萬元,支持建立居家養(yǎng)老示范中心、鎮(zhèn)級敬老院等多元化養(yǎng)老服務(wù)體系,推進“大民政”建設(shè)。大幅提高最低生活保障標準,發(fā)放城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、殘疾人及孤兒生活補助資金3722萬元,落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險資金5349萬元。安排保障性住房建設(shè)資金1668萬元,新建保障房286套,竣工396套,超額完成江門下達的住房保障任務(wù)。三是深化醫(yī)療體制改革。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革財政補助資金2945萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療保險補助資金8322萬元。推進公立醫(yī)院改革,落實100萬元專項補償醫(yī)院取消藥品加成而減少的收入,減輕群眾醫(yī)療費用負擔。四是加大“三農(nóng)”資金投入。發(fā)放各類涉農(nóng)補貼資金2476萬元,投入資金4589萬元完成高標準基本農(nóng)田、小型農(nóng)田水利重點項目、病險水庫及山塘除險加固等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。整合市級財政資金1028萬元,支持以“五化一提高”為主要內(nèi)容的幸福新農(nóng)村建設(shè);五是加快宜居城鄉(xiāng)建設(shè)。落實719萬元“以獎代補”治理城鄉(xiāng)生活垃圾,安排227萬元支持創(chuàng)園三項指標測定編制和復(fù)檢驗收工作,確保我市成功創(chuàng)建省園林城市。統(tǒng)籌資金1274萬元,全力支持創(chuàng)文工作三大工程,提升城市管理水平和市民文明素質(zhì)。
(四)筑本強基,深化改革,財政管理水平再上新臺階。一是深化部門預(yù)算改革,首次將社?;痤A(yù)算和市直部門總收支預(yù)算納入人大預(yù)算編制范圍,增加“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算編制,主動公開部門預(yù)算,按基本支出和項目支出細化公開內(nèi)容,逐步推進“三公”經(jīng)費公開。二是擴大國庫集中支付范圍,將財政專戶資金納入國庫集中支付管理,減少預(yù)算單位基本戶存量資金。全面落實公務(wù)卡公務(wù)結(jié)算,推行單位卡用于各預(yù)算單位的日常事務(wù)支出,減少現(xiàn)金支付結(jié)算。三是執(zhí)行重要領(lǐng)域和重點資金動態(tài)監(jiān)控管理,根據(jù)違規(guī)程度分級別實施預(yù)警。統(tǒng)一會計核算規(guī)程和核算軟件,將預(yù)算單位的財務(wù)核算信息集中到財政部門規(guī)范管理。四是啟動本級財政預(yù)算績效改革,研究制定項目績效評審指標體系,優(yōu)先選擇重點民生支出和社會公益項目實施績效評價試點。五是繼續(xù)推進政府采購工作,逐步擴大工程類、服務(wù)類政府采購項目的比例,完善協(xié)議供貨和定點采購方式,探索區(qū)域縱向或橫向聯(lián)合采購模式。
(五)加強監(jiān)督,筑牢防線,資金安全績效實現(xiàn)新提升。一是構(gòu)建國資運營平臺。組建市潤鶴、興鶴、瀚海水務(wù)等七大國有資產(chǎn)運營公司,歸集國有資源資產(chǎn)超100億元。搭建投融資平臺,做好我市債券發(fā)行工作,申請發(fā)行城投債13億元,是我省第一家非百強縣發(fā)行的城投債,申報材料已得到國家發(fā)改委受理;積極開展投融資業(yè)務(wù),已成功融資15.8億元,申報中期票據(jù)13億元和私募基金10億元正在全力推進。對國有資產(chǎn)物業(yè)租賃實行統(tǒng)一評估、公開競價,實現(xiàn)國有資產(chǎn)收益最大化,共召開六期公開競租會,招租169個標的物,平均租金增長129%以上。二是強化預(yù)算執(zhí)行管理。著手對全市市直單位的存量資金進行分類清理,消耗和壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金;制定《鶴山市本級財政預(yù)算和支出審批權(quán)限規(guī)定》,根據(jù)資金規(guī)模明確權(quán)限劃分,各項資金按規(guī)定程序?qū)徟蠓娇芍С觯档椭С鲭S意性;完善財政資金撥付內(nèi)部監(jiān)督機制,明確監(jiān)管部門職責分工,細化資金監(jiān)管程序。三是規(guī)范基建財務(wù)監(jiān)管。嚴把財政投資評審關(guān)口,全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標標底587項,送審金額7.54億元,核減金額8833萬元,核減率11.7%。四是加大財政檢查力度。開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,全市納入整治行動的自查自糾單位134個,覆蓋率達100%。
各位代表,在肯定成績的同時,我們必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足:一是財政增收形勢十分嚴峻。主要表現(xiàn)在稅收持續(xù)低位增長,主體稅種增收乏力,財稅運行質(zhì)量不高,非稅收入占財政收入比重依然偏高。二是財政支出和資金調(diào)度壓力大。財政在保障民生、推進基本公共服務(wù)均等化,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強勁,各項事業(yè)發(fā)展和我市有限財力的矛盾凸顯,財政資金調(diào)度將越來越困難。三是政府債務(wù)負擔沉重。前幾年的各項融資貸款陸續(xù)進入還款期,沉重的債務(wù)負擔給財政帶來巨大的資金壓力。四是財政管理水平亟須提升。當前社會各界對財政預(yù)算信息公開、財政資金績效考核等關(guān)注度越來越高,要實現(xiàn)財政科學(xué)化精細化管理仍有大量工作要做。對于這些問題,我們必須高度重視,認真對待,采取有效措施,努力加以解決。
三、2015年財政預(yù)算草案
2015年,是實施“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全面深化改革、推進依法治國的攻堅之年,更是我市加快轉(zhuǎn)型升級,建設(shè)幸福鶴山的關(guān)鍵之年。充分認清今年的財政經(jīng)濟形勢,做好財政工作,確保圓滿完成全年財政收支任務(wù),對于保持我市經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展具有十分重要的意義。
展望2015年,全市財政收支將保持在穩(wěn)定增長區(qū)間,但同時也面臨不少減收增支因素。收入方面,國家繼續(xù)加強對房地產(chǎn)市場的宏觀調(diào)控,預(yù)測房地產(chǎn)相關(guān)稅收和土地出讓收入形勢不容樂觀,部分制造業(yè)生產(chǎn)仍未恢復(fù),重點行業(yè)稅收波動明顯。加上“營改增”改革試點范圍擴大,實施結(jié)構(gòu)性減稅等,將對我市財政收入造成較大影響。預(yù)計財稅收入難以實現(xiàn)較高增幅,將基本與經(jīng)濟增長的速度相適應(yīng)。支出方面,我市將落實國辦發(fā)[2015]3號文件精神,調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標準和增加離退休人員離退休費;繼續(xù)加大民生投入,促進基本公共服務(wù)均等化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力發(fā)展實體經(jīng)濟和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,各方面都需要大量投入,財政資金需求巨大。因此,2015年我市財政收支矛盾將十分突出,預(yù)算平衡壓力依然較大。增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)安排仍是財政的中心工作。
按照市委、市政府對全市經(jīng)濟工作的部署,2015年我市地方財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會、習(xí)近平總書記系列重要講話精神,省委十一屆三次全會精神及省委、省政府的決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),認真貫徹落實新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》和國家關(guān)于深化財稅體制改革的工作要求,加快建立現(xiàn)代財政制度,繼續(xù)實施積極財政政策,落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項政策措施,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益,著力改善民生,嚴肅財經(jīng)紀律,切實防范財政風(fēng)險,為實現(xiàn)“三個定位、兩個率先”目標提供堅強財力保障。
2015年地方財政預(yù)算編制的總體思路:一是堅持服務(wù)大局,優(yōu)先保障國家和省、市確定的支出重點;二是堅持改革創(chuàng)新,改革轉(zhuǎn)移支付制度,確立財權(quán)事權(quán)相匹配的財政體制;三是完善政府預(yù)算體系,建立全口徑預(yù)算編報體系;四是提高預(yù)算編制精準度,建立健全基本支出預(yù)算標準體系,提高年初預(yù)算到位率和精準度;五是增強預(yù)算的細化性,進一步細化預(yù)算編制內(nèi)容;六是規(guī)范政府預(yù)算管理,健全完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系;七是建立透明預(yù)算制度,細化公開內(nèi)容和級次,擴大預(yù)算公開范圍。
2015年地方財政預(yù)算編制的原則:一是依法依規(guī),收支平衡:堅持依法理財,按照量入為出的原則合理編制預(yù)算,確保收支平衡。二是突出重點,民生優(yōu)先:切實保障好“底線民生”問題,加大“基本民生”投入。三是勤儉辦事,厲行節(jié)約:全面貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴控制“三公”經(jīng)費,切實降低公共服務(wù)成本。四是盤活存量,提高績效:建立健全結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金監(jiān)管和定期清理機制,健全預(yù)算績效管理機制,切實提高資金使用效益。五是深化改革,透明預(yù)算:進一步細化政府預(yù)決算公開內(nèi)容,除涉密信息外,所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費都要公開。六是規(guī)范管理,防控風(fēng)險:健全運行機制和監(jiān)督制度,完善地方政府性債務(wù)管理制度,建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制及應(yīng)急處置機制。
按照上述指導(dǎo)思想,2015年全市地方財政收支計劃擬作如下安排:
(一)地方公共財政預(yù)算安排情況
1、地方公共財政預(yù)算收入
2015年地方公共財政預(yù)算收入擬安排241,575萬元,比上年實績增收21,961萬元,增長10%。加上返還性收入、上年結(jié)余等,地方財政收入合計313,405萬元。地方公共財政預(yù)算收入主要情況如下:增值稅56,778萬元,占地方公共財政收入的23.50%;營業(yè)稅23,812萬元,占地方公共財政收入的9.86%;企業(yè)所得稅14,041萬元,占地方公共財政收入的5.81%;土地增值稅13,900萬元,占地方公共財政收入的5.75%;城市維護建設(shè)稅14,981萬元,占地方公共財政收入的6.20%;城鎮(zhèn)土地使用稅14,000萬元,占地方公共財政收入的5.80%;契稅及耕地占用稅22,188萬元,占地方公共財政收入的9.18%;其他稅收21,280萬元,占地方公共財政收入的8.80%;非稅收入60,595萬元,占地方公共財政收入的25.08%。
2、地方公共財政預(yù)算支出
2015年地方公共財政預(yù)算支出擬安排286,196萬元,比上年實績增支45,562萬元,增長18.93%,上解預(yù)算支出26,041萬元,年終結(jié)余1168萬元。地方公共財政預(yù)算支出的主要項目為:一般公共服務(wù)支出25,638萬元,占地方公共財政支出的8.96%;公共安全支出19,118萬元,占地方公共財政支出的6.68%;教育支出60,391萬元,占地方公共財政支出的21.10%;社會保障和就業(yè)支出35,993萬元,占地方公共財政支出的12.58%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出32,058萬元,占地方公共財政支出的11.20%;農(nóng)林水事務(wù)支出28,839萬元,占地方公共財政支出的10.08%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)16,543萬元,占地方公共財政支出的5.78%;其他支出67,616萬元,占地方公共財政支出的23.62%。
(二)2015年市本級地方公共財政預(yù)算安排情況
1、地方公共財政預(yù)算收入
根據(jù)現(xiàn)行鎮(zhèn)級財政管理體制,擬安排本級公共財政預(yù)算收入167,635萬元,其中市直143,823萬元、沙坪街道23,812萬元,按可比口徑比上年實績增收21,344萬元,增長14.59%。其中稅收收入預(yù)計完成110,484萬元,比上年實績增長17.68%;非稅收入預(yù)計完成57,151萬元,比上年實績增長9.05%。主要增收項目為:增值稅預(yù)計完成20,727萬元,較上年實績增收3934萬元;企業(yè)所得稅預(yù)計完成8502萬元,較上年實績增收1410萬元;城市維護建設(shè)稅預(yù)計完成12,966萬元,較上年實績增收2027萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅預(yù)計完成13,855萬元,較上年實績增收2781萬元;契稅預(yù)計完成16,862萬元,較上年實績增收2094萬元;專項收入預(yù)計完成19,575萬元,較上年實績增收6730萬元。地方公共財政預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)后,2015年我市本級地方財政總收入為229,977萬元。
2、地方公共財政預(yù)算支出
2015年市本級財政總支出擬安排229,977萬元,減除上解及生態(tài)轉(zhuǎn)移支付支出28,601萬元后,可安排財力為201,376萬元。因此,2015年市本級公共財政預(yù)算支出擬安排201,210萬元,按可比口徑,比上年實績增長30.57%,年終結(jié)余166萬元。主要支出項目為:一般公共服務(wù)支出19,892萬元,占本級公共財政支出的9.89%;教育支出37,690萬元,占本級公共財政支出的18.73%;社會保障和就業(yè)支出21,324萬元,占本級公共財政支出的10.60%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13,287萬元,占本級公共財政支出的6.60%;農(nóng)林水事務(wù)支出15,446萬元,占本級公共財政支出的7.68%。
(三)2015年地方財政基金預(yù)算安排情況
2015年全市地方財政基金預(yù)算收入擬安排190,843萬元,按可比口徑計算,比上年實績增收146,519萬元,增長330.56%。主要的增收項目是:國有土地使用權(quán)出讓金收入比上年實績增收143,265萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入增收1282萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費增收1120萬元、住房基金收入增收846萬元。地方財政基金預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)后,2015年我市地方財政基金總收入為207,584萬元,按可比口徑計算,比上年實績增收147,276萬元,增長244.21%。
根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“??顚S谩痹瓌t,2015年地方財政基金預(yù)算支出擬安排159,708萬元,按可比口徑計算,比上年實績增支116,141萬元,增長266.58%。主要是國有土地使用權(quán)出讓金支出比上年實績增支109,416萬元,增長462.06%。另擬安排39,863萬元資金調(diào)入公共預(yù)算用于償還一般債務(wù)本息,年終結(jié)余8013萬元。
(四)2015年市本級地方財政基金預(yù)算安排情況
2015年市本級地方財政基金預(yù)算收入擬安排160,033萬元,按可比口徑計算,比上年實績增收122,413萬元,增長325.39%。主要的增收項目是:國有土地使用權(quán)出讓金收入比上年實績增收119,159萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入增收1,282萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費增收1,120萬元、住房基金收入增收846萬元。地方財政基金預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)后,2015年市本級地方財政基金總收入為170,119萬元,按可比口徑計算,比上年實績增收120,408萬元,增長251.23%。
根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“??顚S谩痹瓌t,2015年市本級地方財政基金預(yù)算支出擬安排122,243萬元,按可比口徑計算,比上年實績增支86,887萬元,增長245.75%。主要是國有土地使用權(quán)出讓金支出比上年實績增支80,162萬元,增長518.21%。另擬安排39,863萬元資金調(diào)入公共預(yù)算用于償還一般債務(wù)本息,年終結(jié)余8013萬元。
(五)2015年鶴山市政府性債務(wù)預(yù)算安排情況
2015年初我市政府性債務(wù)余額為205,260萬元,2015年應(yīng)還本付息52,608萬元,今年擬再融資230,000萬元,全年共需還本付息70,178萬元。根據(jù)資金情況,擬從教育費附加收入中償還本息1742萬元,從堤圍費(河道工程維修管理費)中償還本息3247萬元,從國有土地使用權(quán)出讓收入中償還本息25,326萬元,從政府基金調(diào)入公共預(yù)算用于償還本息39,863萬元。
(六)2015年社會保險基金預(yù)算安排情況
2015年全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計129,113萬元,比上年實績增收17,252萬元,增長15.42%;2015年全市社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計96,412萬元,比上年實績增支8182萬元,增長9.27%。收支相抵結(jié)余32,700萬元,年末滾存結(jié)余281,302萬元。
(七)2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計4737萬元,其中經(jīng)營收入3420萬元,利潤收入217萬元,租賃收入1100萬元。按照“收支平衡,不列赤字”的原則,國有資本經(jīng)營預(yù)算擬安排支出4737萬元,其中公益性設(shè)施投資補助支出820萬元,其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3917萬元,全部轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算。
四、迎難而上,開拓創(chuàng)新,確保完成2015年財政預(yù)算任務(wù)
為確保全年目標任務(wù)圓滿完成,2015年全市財政工作要突出抓好以下五個方面:
(一)改革創(chuàng)新資金籌集渠道,依托廣開財源做大財政蛋糕
始終把組織收入作為財政工作的重中之重,努力提高財政收入的總量和質(zhì)量。一是強化收入目標責任分解,發(fā)揮財稅聯(lián)動機制,完善國稅、地稅和工商等部門信息共享制度,及時了解各項稅收征收情況,對重點稅種和稅源實行分離式稽查,嚴防稅收流失。二是密切關(guān)注全市經(jīng)濟運行態(tài)勢,深入分析收入增減因素和變化趨勢,在全市集中尋找新稅源,確定挖潛增收項目,進行重點攻堅。三是實施鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制方案,進一步理順市、鎮(zhèn)兩級財權(quán)和事權(quán),縮小各鎮(zhèn)之間的財力差距,調(diào)動各鎮(zhèn)(街)發(fā)展經(jīng)濟、培植財源的積極性,確保完成今年的收入任務(wù)。四是穩(wěn)步推進非稅收入新系統(tǒng)上線,擴大非稅收入管理范圍,規(guī)范土地出讓金收支管理,合理確認宗地成本,從嚴控制非稅收入緩減免審批,確保國土收入及時足額上繳財政。
(二)改革預(yù)算執(zhí)行約束機制,依托厲行節(jié)約優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
堅持量入為出,勤儉辦事,著力緩和收支矛盾,確保財政收支平衡。一是建立支出進度臺賬和預(yù)算執(zhí)行定期提醒機制,對年初預(yù)算安排的項目嚴格按照預(yù)算額度和審批權(quán)限安排支出,嚴禁越權(quán)調(diào)整、改變預(yù)算用途。按月梳理尚未支出的項目情況,督促預(yù)算單位對支出項目進行清理排查,避免年底扎堆用錢。二是控制壓減結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模,對常年高居不下,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)額度較大且支出進度緩慢的項目資金,采取財政回收方式統(tǒng)籌安排。三是鞏固全市“三公”經(jīng)費壓縮的階段性成果,繼續(xù)厲行節(jié)約,從嚴控制一般性支出。2015年全市“三公”經(jīng)費預(yù)算擬安排5373萬元,比上年實績下降0.59%;深入推進基本公共服務(wù)均等化綜合改革,落實十件民生實事,提高底線民生保障水平。
(三)改革支持經(jīng)濟發(fā)展手段,依托財源建設(shè)打牢財政根基
圍繞六大核心任務(wù),健全財政扶持機制加速實體經(jīng)濟發(fā)展,將服務(wù)經(jīng)濟和培植財源有機統(tǒng)一。一是整合土地、資金和政策資源,全力支持鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè),推進工業(yè)園共建共享利益機制,加快園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完備成形;對國際物流港、亞洲廚衛(wèi)城等重大項目進行貼身追蹤服務(wù),促使其“以資引資”,形成新一輪的稅源增長點。二是繼續(xù)安排好企業(yè)發(fā)展專項資金,支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)增資擴產(chǎn),提高自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品競爭能力。落實“三促一幫”扶持企業(yè)發(fā)展,推動“助保金”貸款業(yè)務(wù),緩解中小企業(yè)融資難問題。三是依托國資管理運營平臺,完成市公有資產(chǎn)、公共資源歸集重組,做大做實資產(chǎn)總量。擴大項目貸款融資額度,加強與金融機構(gòu)合作,申請銀行信貸融資。做好債券和中期票據(jù)發(fā)行工作,發(fā)展私募基金,開展信托合作、發(fā)行定向票據(jù)業(yè)務(wù),千方百計籌措重點項目建設(shè)所需資金。
(四)改革保障民生支出機制,依托為民服務(wù)發(fā)揮財政優(yōu)勢
按照上級剔除工資、上級補助、離退休經(jīng)費等內(nèi)容的統(tǒng)計口徑,我市2015年擬安排民生支出134,239萬元,比上年增支3515萬元,增長2.69%。其中擬通過公共財政預(yù)算安排122,075萬元,比上年增支12,967萬元,增長11.88%,主要安排以下方面:一是推進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展,加大義務(wù)教育經(jīng)費保障力度,健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系,落實困難大學(xué)新生資助制度,支持學(xué)前教育、職業(yè)教育和特殊教育的發(fā)展,全年預(yù)計投入教育支出39,991萬元,比上年增長17.28%。二是健全多層次的醫(yī)療服務(wù)體系,完善國家基本藥物制度,建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行新機制,全面落實公立醫(yī)院改革,推進平價醫(yī)療服務(wù)建設(shè),全年預(yù)計投入醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出33,411萬元,比上年增長2.19%。三是積極實施“大民政”建設(shè),推進多元化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。增加底線民生投入,最低生活保障標準實施城鄉(xiāng)一體化提高至每人每月550元,五保供養(yǎng)標準按不低于上年度農(nóng)村居民人均純收入的65%確定。城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準上半年提高到每人每月95元、下半年每人每月100元,并從今年1月1日起將重度殘疾人護理補貼和低保殘疾人生活津貼標準分別提高至1800元/年和1200元/年。重點支持高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè),加快保障性住房和拆遷安置房建設(shè)。全年預(yù)計投入社會保障和就業(yè)支出15,854萬元,比上年增長28.02%。四是落實財政強農(nóng)惠農(nóng)政策,積極整合各項支農(nóng)資金,全面鋪開幸福新農(nóng)村建設(shè),集中財力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)及休閑觀光農(nóng)業(yè)。加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),支持農(nóng)村環(huán)境綜合治理,加大扶貧開發(fā)力度,實施村村通自來水工程,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。全年預(yù)計投入農(nóng)林水23,580萬元,比上年增長13.73%。
擬安排省十件民生實事支出32,280萬元,比上年實績增支879萬元,增長2.8%。主要包括:促進教育資源公平均衡配置投入9902萬元,改進醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)9990萬元,提高底線民生保障水平投入7014萬元,改善農(nóng)村基本生產(chǎn)生活水平投入2071萬元,加大保障性住房建設(shè)投入2010萬元,確保完成新一輪扶貧開發(fā)“雙到”任務(wù)投入650萬元,促進就業(yè)和加強困難群體等救助投入254萬元,優(yōu)化公共文化體育服務(wù)投入198萬元,加強環(huán)境污染治理投入191萬元。
(五)改革保障經(jīng)濟運行模式,依托科學(xué)監(jiān)督強化財政管理
切實把深化財政改革、完善財政體制機制作為提升理財水平的著力點,著力保障財政資金安全,提高財政資金使用效益。一是增加編制國有資本經(jīng)營預(yù)算,將地方政府債務(wù)納入預(yù)算管理,指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街)按照新《預(yù)算法》規(guī)定的程序編制年度鎮(zhèn)級預(yù)算,全面公開我市財政預(yù)決算及部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算等信息,接受社會監(jiān)督。二是擴大國庫集中支付范圍,逐步將所有預(yù)算單位實有資金賬戶納入國庫管理,進一步完善國庫單一賬戶體系和資金支付方式劃分標準及程序,提高財政直接支付效率。三是建立科學(xué)的融資償債機制和債務(wù)預(yù)警機制,完善財政償債基金管理,依據(jù)財政收入增長情況相應(yīng)增加償債基金規(guī)模,健全財政風(fēng)險準備金制度,確保到期債務(wù)按時足額償還,防范和化解財政風(fēng)險。四是繼續(xù)做好全市國有資產(chǎn)和資源整合,將行政事業(yè)單位非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)為經(jīng)營性資產(chǎn),集中管理,統(tǒng)一經(jīng)營,確保國有資產(chǎn)保值增值,發(fā)揮最大經(jīng)濟效益。五是加強投資評審監(jiān)控,對工程項目立項、預(yù)算評審、招標、決算評審、竣工驗收進行全程監(jiān)管,不斷前移評審“關(guān)口”,堅持施工現(xiàn)場評審,做好事后評審。六是實施績效評價改革,加快財政部門預(yù)算標準體系和制度建設(shè),制定預(yù)算績效管理辦法,完善績效管理工作機制,著力推進部門預(yù)算項目支出、專項轉(zhuǎn)移支付和部門整體支出績效評價管理試點。
各位代表,新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn),目標任務(wù)將更加艱巨,我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受市人大及人大常委會的監(jiān)督,開拓創(chuàng)新,積極作為,狠抓落實,確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。
附件:
2014年鶴山市地方財政預(yù)算基金執(zhí)行情況表.XLS
2014年鶴山市地方公共財政預(yù)算收支執(zhí)行情況表.XLS
2015年鶴山市本級地方公共財政預(yù)算收支計劃表.XLS
2015年鶴山市地方公共財政預(yù)算收支計劃總表.XLS